你好,同學(xué),可以這樣處理的
老師,請問下:原材料暫估入庫,隔多長時間收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是稅法允許的周期? 現(xiàn)實(shí)中,2019年的原材料100萬暫估入庫,雙方約定何時計(jì)劃付款何時開發(fā)票,計(jì)劃付多少就開多少金額的發(fā)票。供應(yīng)商2020年4月份開了70萬的發(fā)票,本來計(jì)劃20年4月份付款,但是由于資金緊張,到9月份了還沒付款,供應(yīng)商回復(fù)70萬付完后,尾款30萬什么時候計(jì)劃付什么時候再補(bǔ)開票。前前后后我方暫估入庫了將近一年了, 這種情況是真實(shí)情況,均是雙方真實(shí)意思表示,非雙方惡意為之,是否可以。按照稅法要求是否允許這么長時間的暫估?
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記,還不能開具發(fā)票,但是這個月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)(服務(wù)合同金額500萬),我們要預(yù)付100萬給他們,那么他們暫時(1-2個月內(nèi))不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧? 不然1萬元一張的票,開幾百張?zhí)x譜了。等發(fā)票升級好之后再開也可以吧?升級發(fā)票流程大概1-2月。另外,這種服務(wù),我們提前支付預(yù)付款,但是對方暫時不開票,我們做賬有什么過渡性科目嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問下,我們的售后包給了一家公司,合同約定每月支付20萬,但是之前支付了小部分,最近幾個月集中付了一些款項(xiàng),但發(fā)票欠了很多,對方一次性開出100多萬發(fā)票可以嗎?還是每月開20萬開5張?
老師您好!我們公司要買了一臺設(shè)備,今年2月份付了五十萬的預(yù)付款,對方也開了五十萬的發(fā)票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發(fā)貨,但因?yàn)楣举Y金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發(fā)票可以入賬嗎?
老師A公司給B公司付服務(wù)費(fèi)20萬。最后B公司核算多收了A公司6萬。但是發(fā)票已開,款也收了。為了不把發(fā)票作廢和退款,我們可以寫一個什么說明嗎?因?yàn)槊總€月A公司都要給我們支付托管服務(wù)費(fèi)圖書
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險的時候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個子公司合并,在合并報(bào)表時被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
可以一次性開具,也可以分開開具都是可以的
這個在稅務(wù)上有什么規(guī)定或風(fēng)險嗎?合同約定按月支付,但實(shí)際并沒有,是有錢才付,時多時少,發(fā)票一次性開具還是每月開20萬一次性開多張有啥說法?
你這里開票后就直接繳納增值這是稅法口徑 會計(jì)口徑權(quán)責(zé)發(fā)生制正常計(jì)入收入處理 沒有少繳納稅,不存在稅務(wù)風(fēng)險