你好 ; 沒有發(fā)票的話到時匯算調(diào)整處理。 最好是讓對方開票的
老師你好,公司支付一筆專利修改的費(fèi)用2000元,沒有發(fā)票,這個怎么入賬啊,沒有發(fā)票是貼票嗎?還是怎樣處理???
老師,我們公司有一筆1.2萬元的支出,沒有發(fā)票,這個怎么處理啊
老師我們賣車的,有筆賬不知道怎么處理了,就是我們當(dāng)時開的發(fā)票開少了,公司沒有重新開票,而是找人處理的,支付了筆費(fèi)用260元,這個怎做賬啊
老師你好,之前我們單位是代理記賬公司弄的。22年時候有付一筆5萬元的款,發(fā)票沒有收到,代理記賬公司沒有掛這筆往來出來?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么做賬啊
老師你好,公司支付一筆3萬多的維修費(fèi),沒有發(fā)票,后面附件需要怎么處理
貿(mào)易公司會計分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊地為準(zhǔn)嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
老師,沒有發(fā)票的話,我的憑證后面怎么附單據(jù)?。?
?你好沒有發(fā)票的話? 用合同 和銀行支付回單來做附件??
老師,那這個能找交通費(fèi),餐費(fèi)來貼票嗎?這樣做可以嗎
你好 ;? 這樣用替票是有風(fēng)險的??
那這個納稅調(diào)增,具體是怎么調(diào)增啊。我在匯算清繳的時候把這個憑證的費(fèi)用金額單獨(dú)摘出來寫在匯算清繳納稅調(diào)增表里嗎?
?你好填寫納稅調(diào)整表 扣除類 項(xiàng)目 其他里面去調(diào)增
那我做賬的時候是什么費(fèi)用還是就寫什么費(fèi)用是嗎,就是正常做賬,但匯算清繳的時候要調(diào)增對嗎?
?你好 ; 是的;據(jù)實(shí)做賬? 是的?
老師,我另外想問一下貼票的話有什么風(fēng)險啊到底
?你好;? ?貼票的話找替票 到時查到會補(bǔ)稅和滯納金的?
好的謝謝
沒事的; 希望能幫到你?