同學(xué)你好 對的 現(xiàn)在都是1%的
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票都是選1%的稅率嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開的票還是1%的稅率嘛
老師好 小規(guī)?,F(xiàn)在開票還是1%嘛
老師小規(guī)模做帳開票現(xiàn)在稅率都是1%嘛
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在開銷售材料的發(fā)票,稅率可以開1%嘛
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師我有時候算數(shù)就蒙,比如銷售收入,那個主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,這兩個先算哪個數(shù)啊
同學(xué)你好 含稅除以(1%2B稅率)算出來是不含稅
你說的這個是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),在乘以1.01這個是增值稅的,這樣算對嘛
主營業(yè)務(wù)收入乘以1.01是價稅合計
老師你看我這數(shù)字算得對嗎
你這個數(shù)字算的正確