您好 帶*號(hào)的稅額可以抵扣 一般是5%的征收率 但是稅額跟不含稅金額不對(duì)應(yīng) 所以稅率是* 稅額一樣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
老師,對(duì)方開具的專票,差額征稅但是稅率為*號(hào),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢,帶*號(hào)的稅額是不是不能抵扣呀
老師,給員工購買衣服發(fā)給員工,做的福利費(fèi),對(duì)方開具的專票,進(jìn)行稅應(yīng)該是不能抵扣的,但是我不知道這個(gè)稅額入哪個(gè)科目???麻煩老師指教。
老師,收到一張人力資源服務(wù)開過來的差額征稅專票請(qǐng)問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號(hào)是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個(gè)星,稅額26.23元
老師,我想問一下,這種差額征稅的,可以全額開專票的,是如何開的呢?不是銷售額以扣除后的為銷售額嗎?但又全額開專票,如何做到差額納稅呢?
之前開具的專票給購買方,但是專管員要求紅沖專票開具普票給對(duì)方,但是地方已經(jīng)抵扣,對(duì)方要求補(bǔ)上這個(gè)稅差,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么備注呢?
請(qǐng)問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問:這道題2350-2200=150.購買時(shí)5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
哦,是的,這稅額好少啊,2萬多的費(fèi)用才22元的稅額
是的 對(duì)方是差額征稅的