您好 帶*號(hào)的稅額可以抵扣 一般是5%的征收率 但是稅額跟不含稅金額不對(duì)應(yīng) 所以稅率是* 稅額一樣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
老師,對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票,差額征稅但是稅率為*號(hào),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢,帶*號(hào)的稅額是不是不能抵扣呀
老師,給員工購(gòu)買(mǎi)衣服發(fā)給員工,做的福利費(fèi),對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票,進(jìn)行稅應(yīng)該是不能抵扣的,但是我不知道這個(gè)稅額入哪個(gè)科目啊?麻煩老師指教。
老師,收到一張人力資源服務(wù)開(kāi)過(guò)來(lái)的差額征稅專(zhuān)票請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?稅率處帶三星號(hào)是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫(xiě)著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個(gè)星,稅額26.23元
老師,我想問(wèn)一下,這種差額征稅的,可以全額開(kāi)專(zhuān)票的,是如何開(kāi)的呢?不是銷(xiāo)售額以扣除后的為銷(xiāo)售額嗎?但又全額開(kāi)專(zhuān)票,如何做到差額納稅呢?
之前開(kāi)具的專(zhuān)票給購(gòu)買(mǎi)方,但是專(zhuān)管員要求紅沖專(zhuān)票開(kāi)具普票給對(duì)方,但是地方已經(jīng)抵扣,對(duì)方要求補(bǔ)上這個(gè)稅差,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么備注呢?
老師我想問(wèn)一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社保基數(shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個(gè)影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個(gè)藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,稅額5%,租金是3個(gè)月315000,我開(kāi)具的發(fā)票不含稅金額是300000,請(qǐng)問(wèn)我用交增值稅嗎?
我來(lái)了一家公司4月份到現(xiàn)在的賬沒(méi)做,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)有些沒(méi)抵扣的,當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)導(dǎo)出來(lái)。這個(gè)怎么查呀
老師,一個(gè)地址好幾家公司,工商稅務(wù)會(huì)出現(xiàn)異常嗎
單位讓領(lǐng)購(gòu)現(xiàn)金支票,有這個(gè)必要沒(méi)有?單位結(jié)算卡也可以取現(xiàn)金,不是一樣嗎?
@董孝彬老師。追問(wèn), 我是代賬公司,說(shuō)白了外賬,應(yīng)付稅務(wù)局。但是又不能不合理。我是制造生產(chǎn)木框的小作坊,小規(guī)模。這是我的基本情況。請(qǐng)你幫我捋捋做賬思路—購(gòu)入的材料也不是都有票,怎么才能賬面合計(jì)又簡(jiǎn)單
單位上發(fā)工資,十一前在9月發(fā)放了10月工資,可否在9月入賬確認(rèn)費(fèi)用?
我們是海淀曲的企業(yè),在密云投資了一個(gè)項(xiàng)目,專(zhuān)管員通知我們要交環(huán)保稅,我們是要開(kāi)餐飲店,現(xiàn)在在裝修裝飾,涉及到揚(yáng)塵,屬于一般粉塵,我們沒(méi)有排污許可證,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺刺瞽h(huán)保稅稅源采集表?我們的面積700平,工期3個(gè)月,我們請(qǐng)問(wèn)我們要交多少稅?
哦,是的,這稅額好少啊,2萬(wàn)多的費(fèi)用才22元的稅額
是的 對(duì)方是差額征稅的