第一,綜合稅率多少看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的優(yōu)惠政策。

老師,我們公司租房的是與老板個人租的,想問1她去稅務(wù)局l代開發(fā)票,綜合稅率為3.5%左右2.稅務(wù)局代開發(fā)票是否當(dāng)場要交稅了才開發(fā)票?3回來之后,就拿著發(fā)票來報銷了,我們是否按票面金額全額打款?因為自己已承擔(dān)稅金了,但是沒看到完稅證明,這正常嗎?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
勞務(wù)費發(fā)票 請問下老師:公司打給個人勞務(wù)費,公司代繳相應(yīng)勞務(wù)的稅費,我們的財稅老師說可以不用個人去稅務(wù)局開發(fā)票了,請問下是這樣子的嗎? 財稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務(wù)局開發(fā)票,現(xiàn)場交稅 我聽了半天個人的理解是:勞務(wù)和工資一樣,不需要發(fā)票就可以抵減公司的利潤,所以才可以不用對方開發(fā)票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務(wù)機關(guān)關(guān)注到,再要求遞交相應(yīng)的材料之類的,所以現(xiàn)場去繳費直接審核比較好 請老師幫我看下,我的理解是對的嗎?
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務(wù)局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價格沒要求房東開房租費發(fā)票,我說房租肯定是要開票,大不了老板承擔(dān)稅金,可是這個稅金也沒法公戶走賬,請問老師:1.沒有房租費發(fā)票有何風(fēng)險?2,老板個人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個人身份代開發(fā)票時,老板錢轉(zhuǎn)給人事當(dāng)場微信支付稅金可以嗎?
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
第二一般的話當(dāng)時就會扣稅的。當(dāng)時就會把稅交了。
如果當(dāng)時把所有的稅都已經(jīng)交了的話,你們按照票面金額打款就行,不需要代扣個稅。
但是最好還是讓老板出示一下交稅的證明。