你好 與簡易計稅有關(guān)都不可以抵扣
老師,一般納稅人公司購買車輛,固定資產(chǎn)584070元,進(jìn)項稅75929,合計66萬,進(jìn)項稅可以一次抵扣吧!記入固定資產(chǎn)584070可以折舊,折舊4年,每月12168對嗎?購置稅和其他費用也記入固定資產(chǎn)還是其他科目
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進(jìn)和租用固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進(jìn)固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進(jìn)固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進(jìn)項稅額
老師,請教。我一般計稅項目收入100萬,簡易計稅項目為測繪收入50萬。一般計稅項目的進(jìn)項是20萬,差旅費的進(jìn)項是1萬,購入測繪儀器計入固定資產(chǎn)的進(jìn)項是5萬,其他進(jìn)項是4萬。哪個進(jìn)項不得抵扣
一般納稅人用于簡易計稅購入固定資產(chǎn),進(jìn)項是選擇勾選轉(zhuǎn)出,還是不抵扣勾選?萬一這個企業(yè)以后改一般計稅,進(jìn)項可以轉(zhuǎn)回嗎?
老師這個月有一共有5張20萬一張的進(jìn)項發(fā)票,合計100萬的進(jìn)項稅發(fā)票,但是抵扣時只抵扣20萬,可不可以在做賬時全部把100萬計入進(jìn)項稅?還是記賬時只能做20萬作為進(jìn)項稅,剩下的80萬計入未認(rèn)證抵的進(jìn)項稅呢?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補一下之前社保,最多能補多久
固定資產(chǎn)的進(jìn)項5萬也不可以?
差旅費的1萬和其他的4萬都需要計算不得抵扣的部分嗎?
就是你如果能分期與于簡易計稅方面這些都不可以抵扣,如果分不清就要計算不可以抵扣部分
好的,明白了。謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快