可以的,這是a公司代開的發(fā)票,備注里應(yīng)該是a公司的信息 有他的名字,還有稅號。

企業(yè)在2019年有一張成本票是這樣的:專票,左上角寫著代開,銷售方寫的是某某稅局,備注欄寫了一堆(記不得了),并蓋了A公司的發(fā)票專用章,請問這張票怎么理解?以前沒見過
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進(jìn)項稅額合計13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價與燃油費(fèi)合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個經(jīng)營范圍可以開臺班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個經(jīng)營范圍可以開臺班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
是不是代表a公司是小規(guī)模納稅人開不了專票,到稅局代開的意思呀?
你好 是的 是這么理解
小規(guī)模不是可以自行開專票的呀
可以 他不想自己開 沒做專票認(rèn)定 就可以代開
實際情況是企業(yè)付了款給B公司,然后就是收到這張詭異的票。怎么理解?
那你們怎么協(xié)商的 你得去問下提供服務(wù)或者貨物的一方
這張票還有另外意思的可能性嗎?
你好 虛開發(fā)票的可能
好的,懂了
不用客氣 工作愉快