久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

上年度購買了一批書,財務會計記的是借 辦公費 貸 零余額 今年審計的時候,說是此項業(yè)務該記固定資產(chǎn)。請問今年做整改,會計分錄應當怎樣做?

2021-08-24 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-24 15:33

你好,將上年度計入“辦公費”費用類的科目通過”以前年度損益調(diào)整“結(jié)轉(zhuǎn),如:借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,將上年度計入“辦公費”費用類的科目通過”以前年度損益調(diào)整“結(jié)轉(zhuǎn),如:借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-08-24
同學你好 1、借:固定資產(chǎn) 貸:累計盈余
2022-11-30
同學你好 去年多做了還是少做了; 
2022-03-03
同學你好 這樣做就可以的 不用另外調(diào)整
2021-03-24
您好。那么少記了一家公司 那么您的銀行賬是對不上的
2021-08-24
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×