同學你好,計入業(yè)業(yè)務招待費中;
請問工資范圍:工資、誤餐費、單位代個人繳納的社保、過年過節(jié)支付現(xiàn)金實物福利,想問所得稅上的福利費不超過工資總額的14%限制中的福利費是哪些啊,謝謝!
請問借調(diào)員工工資在原單位領取,本單位發(fā)放的節(jié)假日福利費走哪個科目啊,是職工福利費么?謝謝
老師您好!問一下單位過節(jié)給員工發(fā)放過節(jié)補貼加在工資里一起發(fā),應該怎么賬務處理,如果計入工資表中繳納個稅嗎?計入工資表中就允許稅前扣除了吧,謝謝!如果不計入工資表另外做福利費,限額扣除的是嗎?
老師您好,我們是民間非盈利團體組織,我單位今年的福利費超過了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計入遞延稅款,但是我們民非團體組織沒有遞延稅款這個科目,請問應該放在哪個科目下?具體如何做分錄?謝謝!
請問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補貼,借管理費用-住房補貼(沒有放到二級科目工資),貸:應付職工薪酬-工資。請問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,計提福利費基數(shù) 要加上部分放大管理費用-住房補貼的金額嗎?謝謝
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,