你好 合計超過45萬的 普票部分也要全額計提繳納增值稅及附加

小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
開具了專票和普票超過45萬,專票已經(jīng)交過增值稅和附加稅,剩下的普票部分是需要繳納增值稅和附加稅的對嗎
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
小規(guī)模開普票季度超45萬了需要繳納增值稅和附加稅么,是年不超過500萬就是不用交么
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,附加稅只在45萬以內(nèi)減免對嗎
是的!你的理解正確!