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我司報(bào)銷員工拿來的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請(qǐng)問這張專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

2021-08-23 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 13:48

你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費(fèi)不允許抵扣增值稅。

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快賬用戶8934 追問 2021-08-23 13:49

取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房??!

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齊紅老師 解答 2021-08-23 13:51

你好,員工的房租屬于福利費(fèi)吧,福利費(fèi)是不允許抵扣增值稅的。

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快賬用戶8934 追問 2021-08-23 13:55

分錄借。管理費(fèi)我~福利費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅130 貸。庫存現(xiàn)金 得做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 借 :管理費(fèi)用~福利費(fèi)130(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130(紅字) 是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-23 13:58

借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8934 追問 2021-08-23 13:59

最后一筆借方管理費(fèi)用福利費(fèi)是紅字對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:05

你好是個(gè)蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍(lán)字。

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你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2021-08-23
你好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2021-10-08
您好,這個(gè)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2020-10-15
同學(xué),你好 可以 是的,作為其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)申報(bào)繳納增值稅 是的
2023-06-27
同學(xué)你好 這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-09-06
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