你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費不允許抵扣增值稅。
你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對方開具的電費增值稅專票,請問如何做賬,能抵扣進項嗎
我司報銷員工拿來的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請問這張專票可以抵扣進項稅嗎?
個人開的公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,如果一直沒有拿來報銷抵扣進項,會有什么風險嗎
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發(fā)票,然后對進項稅進行了抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)對抵扣的進項稅更改了報表 同時補交了增值稅,那我賬上這個要怎么做賬
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權(quán)使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認,是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房啊!
你好,員工的房租屬于福利費吧,福利費是不允許抵扣增值稅的。
分錄借。管理費我~福利費1000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅130 貸。庫存現(xiàn)金 得做轉(zhuǎn)出進項稅 借 :管理費用~福利費130(紅字) 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進項稅130(紅字) 是這樣做嗎
借管理費用福利費、 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。 借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
最后一筆借方管理費用福利費是紅字對吧
你好是個蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍字。