您好,1是的,2預(yù)期可以減少應(yīng)納稅所得額的,是遞延所得稅資產(chǎn),否則是遞延所得稅負(fù)債

這個(gè)確認(rèn)遞延稅這里 對(duì)于公允價(jià)值上升,到真正出售時(shí),上升的價(jià)值得以實(shí)現(xiàn),就要多交稅,所以確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,對(duì)于計(jì)提的減值準(zhǔn)備,真正處置時(shí),就要少交稅,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣嗎?這個(gè)遞延導(dǎo)致應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,不太好判斷唉,有什么好的幫助判斷嗎?
老師,無形資產(chǎn)是否確認(rèn)遞延所得稅,是不是初始確認(rèn)是產(chǎn)生的差異承認(rèn)但不確認(rèn)遞延所得稅,后續(xù)計(jì)量如發(fā)生折舊等產(chǎn)生的差異就要確認(rèn)遞延所得稅是吧?
老師,1.遞延所得稅是不是就是會(huì)計(jì)上承認(rèn)稅法上不承認(rèn),或者是會(huì)計(jì)上不承認(rèn),稅法上承認(rèn)的。 2.呃,什么時(shí)候確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)什么時(shí)候確認(rèn)的是遞延所得稅負(fù)債呢??jī)蓚€(gè)問題,請(qǐng)老師回答一下。
合并 為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 因?yàn)槎惙ú怀姓J(rèn) 企業(yè)以后也不交稅 這一步是干什么的呢
老師這道題的第三問看一下,為什么計(jì)算遞延所得稅的時(shí)候不考慮其他債權(quán)投資確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債呢
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>


還是不太懂
您好,遞延所得稅就是稅會(huì)差異導(dǎo)致
這么說吧 公允價(jià)值會(huì)計(jì)認(rèn) 稅法不認(rèn)是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債
會(huì)計(jì)不認(rèn) 稅法認(rèn) 是遞延資產(chǎn)還是負(fù)債
能形成遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債的就這兩種情況吧
我就是區(qū)分一下
您好。公允價(jià)值增加,會(huì)計(jì)認(rèn) 稅法不認(rèn)是遞延所得稅負(fù)債,減少是遞延所得稅資產(chǎn)
好的 這么說我就明白了謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持