同學(xué)你好 交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢——這些應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,企業(yè) 不負(fù)擔(dān)呢;
老師,你好,現(xiàn)在一些做工程的成本票不夠,會(huì)成立一些經(jīng)營部,然后一月可開10萬的材料票又不用交稅,增值稅是免了,所得稅呢?個(gè)體戶是納到個(gè)人所得里面去交所得稅的,這票怎么開的呢?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師:您 好!請(qǐng)問公司找個(gè)人代開的材料票,交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢
老師 您好 想問下 4月收到3月的退回部分的增值稅附加稅 這個(gè)應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)還是計(jì)入到營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是營業(yè)外收入的其他里呢 謝謝
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在我們有兩個(gè)公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,而且還存在公司補(bǔ)貼業(yè)主租金的情況,這個(gè)補(bǔ)貼金額應(yīng)該由哪個(gè)公司支出呢?
行政復(fù)議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復(fù)議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復(fù)議
超市會(huì)計(jì)分錄和稅法文件
變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對(duì)方開票方想備注,結(jié)果我發(fā)現(xiàn)對(duì)方內(nèi)容錯(cuò)了,這種還需要讓對(duì)方重新開嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
這部分稅費(fèi)是公司負(fù)擔(dān) 了,找的個(gè)人只是幫個(gè)忙而已
同學(xué)你好,如果是這樣,是計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 然后這個(gè)稅費(fèi)等不能在企業(yè) 所得稅前扣除,匯算時(shí)調(diào)整
這個(gè)不能算成本嗎,交了的有票還需要匯算調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個(gè)本應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,不有做為企業(yè) 的成本費(fèi)用;