請問您公司是一般納稅人還是
哪些專票不能抵扣?視同銷售的什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之類的?
關(guān)于公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)有哪些規(guī)定,是所有的進(jìn)項(xiàng)都能抵扣嗎?(視同銷售我知道)
視同銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)必須轉(zhuǎn)出,不能抵扣?
1.老師,外購的電腦作為獎勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
外購用于員工福利,為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,為什么不能視同銷售呢?自產(chǎn)的又可以呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
一般納稅人
反正不屬于小微企業(yè)
一般納稅人必須達(dá)到80萬稅吧?
一般納稅人是針對增值稅,小微是企業(yè)所得稅而言
所以您剛才說一般納稅人反正不是小微,說明概念混淆
一般納稅人沒有達(dá)到多少必須繳納
哪些專票不能抵扣?視同銷售的什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之類的
不合規(guī)的增值稅專用發(fā)票
某些納稅人的增值稅專用發(fā)票 1、增值稅小規(guī)模納稅人。 2、一般納稅人會計(jì)核算不健全或不能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的。 3、應(yīng)當(dāng)申請辦理一般納稅人資格認(rèn)定而未申請的。
集體福利或個(gè)人消費(fèi)的增值稅專用發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
集體福利或個(gè)人消費(fèi)的增值稅專用發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)不能抵吧老師
打個(gè)比方,他家是增值稅小規(guī)模納稅人就不能抵是
您好,謝謝您的禮貌和尊重
假如收到小規(guī)模納稅人專票是可以抵扣的
但是小規(guī)模納稅人收到專票是不可以抵扣