同學(xué),你好 納稅人具有下列情形之一的,應(yīng)采取核定征收方式征收企業(yè)所得稅: 1、依照稅收法律法規(guī)規(guī)定可以不設(shè)賬簿的或按照稅收法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)設(shè)置但未設(shè)置賬簿的; 2、只能準(zhǔn)確核算收入總額,或收入總額能夠查實(shí),但其成本費(fèi)用支出不能準(zhǔn)確核算的; 3、只能準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用支出,或成本費(fèi)用支出能夠查實(shí),但其收入總額不能準(zhǔn)確核算的; 4、收入總額及成本費(fèi)用支出均不能正確核算,不能向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整納稅資料,難以查實(shí)的; 5、賬目設(shè)置和核算雖然符合規(guī)定,但并未按規(guī)定保存有關(guān)賬簿、憑證及有關(guān)納稅資料的; 6、發(fā)生納稅義務(wù),未按照稅收法律法規(guī)規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期申報(bào),逾期仍不申報(bào)的。 該企業(yè)成本費(fèi)用不能確定(賬面120萬(wàn)元稅務(wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可),符合核定征收的第2條,所以用核定征收 你所說(shuō)的應(yīng)稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,減按2.5%征收,是能夠正確計(jì)算應(yīng)稅所得(收入-成本)時(shí)采用的,所以不能用。
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬(wàn)的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前??jī)?yōu)惠前是實(shí)際利潤(rùn)*25%算嗎
老師,您好。我們公司是小微企業(yè),關(guān)于小微企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的事,我想咨詢的是,減按25%計(jì)入所得稅納稅額,按20%稅率繳納,需要什么條件,如何計(jì)算呢?
這道題計(jì)算所得稅時(shí)為什么不按小微企業(yè)的優(yōu)惠來(lái)計(jì)算,按收入的25%來(lái)乘以優(yōu)惠稅率20%
老師你好小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)是按照優(yōu)惠前來(lái)計(jì)算嗎,還是按優(yōu)惠后來(lái)算?
老師,如果收入是4000萬(wàn),所得稅稅負(fù)率為0.5%,那利潤(rùn)總額應(yīng)該怎么算?是多少?這個(gè)稅負(fù)率是按小微企業(yè)稅率2.5%優(yōu)惠完計(jì)算的所得稅額還是沒(méi)有優(yōu)惠直接按25%的稅率計(jì)算出來(lái)的?
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門(mén)診,假如本月銷(xiāo)售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~