無法更正前幾年的增值稅申報(bào)表,因?yàn)楹笃诘脑鲋刀愔鞅硎茄永m(xù)前期的數(shù)據(jù)下來的。
老師您好,19年有抵扣的稅款33113.22,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且重新申報(bào)19年9月的增值稅。您看看我這個(gè)19年的新調(diào)整后的附表二對(duì)么?
老師幫我看看更正19年的增值稅報(bào)表出現(xiàn)問題怎么處理
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,租賃,要交房產(chǎn)稅,稅率是5%,19年開始就用錯(cuò)稅率3%,除了更正19年增值稅申報(bào)表,還要更正房產(chǎn)稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?賬務(wù)要怎么處理?
老師麻煩幫看一下怎么處理,我已保存增值稅及附加稅報(bào)表
老師好,昨天申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 ,今天才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)問一下,我怎么去更正財(cái)務(wù)報(bào)表 ,去申報(bào)更正頁面只看到增稅和城建稅更正,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表更正選項(xiàng)
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
稅務(wù)局說讓更正
需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正處理,需要紙質(zhì)申報(bào)