?你好 ;? ?先去建賬起來(lái)。? ? ? 先實(shí)地盤(pán)點(diǎn)下庫(kù)存和所有往來(lái)科目 和固定資產(chǎn)這些? 是否與實(shí)際一致 。? ? 不一致? 建賬后調(diào)整??
老師,有家公司他20年年初科目余額表里面有庫(kù)存12萬(wàn)的貨。應(yīng)付賬款也有幾萬(wàn)一直沒(méi)有清理。他們20年的賬。都是沒(méi)有收入成本。如果接手的話。我要怎么調(diào)整。
老師我有個(gè)問(wèn)題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬(wàn)的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬(wàn)。問(wèn)題:1.這個(gè)12萬(wàn)需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
2022年股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒(méi)有延續(xù)之前的資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)做賬,2022年12月,稅務(wù)部門要求把轉(zhuǎn)讓之前公司的年初余額加到資產(chǎn)負(fù)債表里邊,年初余額里,有資產(chǎn)52萬(wàn),其他應(yīng)付款50萬(wàn),未分配利潤(rùn)2萬(wàn),但是這些理論都不屬于新股東,賬戶也沒(méi)有錢,該怎么平賬這幾個(gè)科目余額
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我這邊有一家客戶一般納稅人,他23年一整年的工資都有計(jì)提,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做發(fā)放,我現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)增?還是說(shuō)可以用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放,他有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,都有掛賬,這個(gè)科目怎么運(yùn)用?因?yàn)樗麕?kù)存現(xiàn)金沒(méi)有余額
毛利率和凈利率下降,凈利潤(rùn)率上漲。銷售額增長(zhǎng)幅度小于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。費(fèi)用方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表?因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動(dòng)!請(qǐng)問(wèn)我該怎么解釋啊
老師,我們有個(gè)客戶退了一批貨,我們票已經(jīng)開(kāi)完。是兩年錢的貨,退回來(lái)單價(jià)比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當(dāng)于我們買他們的貨,他們給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎?
買的二手皮卡車余值12000,入固定資產(chǎn)還需計(jì)提折舊嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間請(qǐng)問(wèn)今年是什么時(shí)候
老師,就是老板還有個(gè)蜜雪冰城奶茶店M。但是這個(gè)老板用的是A營(yíng)業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)奶茶店的集團(tuán)總部給這個(gè)奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開(kāi)票直接開(kāi)給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開(kāi)嗎
老師,企業(yè)符合文件中簡(jiǎn)易注銷的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動(dòng)判定簡(jiǎn)易注銷?
法人借錢給企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),備注:借款。現(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個(gè)稅呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
外賬沒(méi)有什么東西。就是費(fèi)用。實(shí)際的庫(kù)存會(huì)多些。但是一直沒(méi)有在外賬體現(xiàn)收入,成本。我接手。會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很大
?你好? ? ?補(bǔ)做分錄 處理的。? 接手后補(bǔ)做 就行了。??
怎么補(bǔ)做啊。有比短期借款。實(shí)際是收入?,F(xiàn)在是不是要補(bǔ)無(wú)票收入。
你好 ; 補(bǔ)做 就是 根據(jù)你們之前的收入明細(xì)銀行回單和出庫(kù)單等來(lái)做? ? 收入 。 你是現(xiàn)金或者 銀行存款沒(méi)有開(kāi)票出去的話 就做無(wú)票收入的?
補(bǔ)做。更正。我會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?主動(dòng)去更正不會(huì)。 但是更正會(huì)涉及補(bǔ)稅和滯納金的。? 如果金額過(guò)大? 會(huì)涉及查賬的? 可能會(huì)這樣。 你先了解下 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)??
老師。有收入進(jìn)來(lái)的話??梢詻_里面的庫(kù)存嗎。要不然賬上庫(kù)存怎么消化啊。
?你好是的。? 假如你是 貨物的話 銷售? ?就得結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品的? ?
可以分期。去把短期借款。改為收入嗎。這樣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)
?你好? ?分期的話。 也得看你這個(gè)收入是好久發(fā)生的; 假如是 已經(jīng)符合收入要求了 那么就不能分期哦? ?
有12萬(wàn)庫(kù)存要核銷。有30萬(wàn)無(wú)票收入要去補(bǔ)。老師。覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大嗎。
你好? ?風(fēng)險(xiǎn)大的; 能這樣金額大哦 。? 你實(shí)際情況是啥??
就是之前會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了。她把收入。做成了短期借款。然后供應(yīng)商入庫(kù)的商品。入了庫(kù)存商品。然后。有部分款私賬戶出去了。應(yīng)付賬款還掛了幾萬(wàn)一直付不出去。老師的建議是什么。
?你好? ? ? ? ?去按真實(shí)業(yè)務(wù)去挨著改賬 才行的? 。? ?之前錯(cuò)誤的都調(diào)整到正確的對(duì)??
后面的會(huì)計(jì)。做賬沒(méi)有補(bǔ)收入。也沒(méi)有動(dòng)庫(kù)存。只是做日常的費(fèi)用。這樣被發(fā)現(xiàn)查到。會(huì)處罰會(huì)計(jì)嗎
? 盡快去調(diào)整哈 。如果虛假做賬的話會(huì)影響前任會(huì)計(jì)的??
會(huì)不會(huì)做牢啊。還是會(huì)罰款
?你好? ? ?虛假申報(bào) 這個(gè) 看你們金額大小。? 一般金額不大 或者 沒(méi)有過(guò)大影響的話? 是罰款和補(bǔ)稅? ?和滯納金即可??