沒(méi)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

房地產(chǎn)公司采購(gòu)小禮品(日用護(hù)膚套裝),用于贈(zèng)送買房客戶,采購(gòu)小禮品的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
甲公司為一般納稅人。外購(gòu)一瓶食品禮盒,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為9萬(wàn)元,不含增值稅,甲公司將60%盒的禮盒贈(zèng)送給客戶,剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工,該批食品禮盒允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元?
我公司一般納稅人,給地產(chǎn)公司做設(shè)計(jì)和推廣服務(wù) 地產(chǎn)公司開(kāi)盤會(huì)有小禮品贈(zèng)送,或者組織戶外燒烤等活動(dòng) 購(gòu)買禮品和燒烤支出,都有進(jìn)項(xiàng)票,可以進(jìn)主營(yíng)成本嗎,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我一直有一個(gè)疑問(wèn),為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購(gòu)買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說(shuō)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺(jué)得我好像 知其然不知其所以然
采購(gòu)產(chǎn)品1000元,用于贈(zèng)送的產(chǎn)品100元,增值稅稅率13%,稅額合計(jì)143元。 銷售該產(chǎn)品+贈(zèng)品2000元,增值稅稅率13%,稅額260元。 實(shí)際繳納增值稅是260-143=117元嗎?需要考慮贈(zèng)品進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣銷項(xiàng)稅額的問(wèn)題嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧

