沒問題,進(jìn)項可以抵扣。
房地產(chǎn)公司采購小禮品(日用護(hù)膚套裝),用于贈送買房客戶,采購小禮品的增值稅進(jìn)項稅額能抵扣嗎?
甲公司為一般納稅人。外購一瓶食品禮盒,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為9萬元,不含增值稅,甲公司將60%盒的禮盒贈送給客戶,剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工,該批食品禮盒允許抵扣的進(jìn)項稅額為多少元?
我公司一般納稅人,給地產(chǎn)公司做設(shè)計和推廣服務(wù) 地產(chǎn)公司開盤會有小禮品贈送,或者組織戶外燒烤等活動 購買禮品和燒烤支出,都有進(jìn)項票,可以進(jìn)主營成本嗎,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
采購產(chǎn)品1000元,用于贈送的產(chǎn)品100元,增值稅稅率13%,稅額合計143元。 銷售該產(chǎn)品+贈品2000元,增值稅稅率13%,稅額260元。 實際繳納增值稅是260-143=117元嗎?需要考慮贈品進(jìn)項稅能抵扣銷項稅額的問題嗎?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!