你好,增值稅抵扣的話不限制,只要是允許抵扣就可以抵扣,如果是你們的成本的話,銷售商品的應該是你的材料費,人工費還有制造費用,車間分攤的制造費用,這都是你的成本。 安裝的話是安裝的材料和安裝的人工。
老師好,我們是制造與安裝企業(yè),商品銷售單開發(fā)票,安裝服務單開發(fā)票,我知道銷售商品需要材料票做抵扣,可安裝服務也得找勞務開票抵扣是嗎?請老師指導一下
老師,批發(fā)零售商貿(mào)企業(yè),銷售一批商品,又做了機器安裝技術(shù)技術(shù)指導,開一張服務費發(fā)票可以嗎
老師好,我9月份銷項發(fā)票開安裝服務票9個點的稅,開材料票13個點的,認證材料票發(fā)票和勞務票,開了9個點安裝服務票,27萬,已認證材料票肯定沒問題,可認證勞務票抵扣可以比開的安裝服務票30萬,這樣有風險嗎?請老師指點一下
老師,你好,問一下我們公司銷售設(shè)備提供安裝服務額外開具了九個點的安裝服務發(fā)票,這個安裝服務我們是不是需要全額交稅呢?還是可以抵扣的?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟法,這個考前看這個就不用學習別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊的收費專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務★加工費,那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務收入還是其它業(yè)務收入?還是?
老師安裝服務成本也可以用材料票抵扣?再加人工成本?我以為不可混用?。?
增值稅的可以混著抵扣的。
哦,抵扣的材料成本不能高于銷售產(chǎn)品金額?如果超了有風險嗎?因為銷售產(chǎn)品銷項發(fā)票是13%稅開的,安裝服務是安9%稅開的,所以不明白所抵扣的材料票能高于銷售產(chǎn)品金額嗎?拜托老師幫忙指點一下
你好 沒有的 但是成本不能大于收入
我給老師說詳細點,就是開210萬的銷售產(chǎn)品收入票13稅點,開90萬的建筑安裝服務票9個稅點,抵扣的材料票能高于210萬嗎?那90萬的安裝服務還是在對方開勞務票抵扣???我知道車間人工費,及設(shè)備攤銷都可以算成本但不夠,?
好可以的,可以啊,這個沒有問題。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。