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請問,你這有新手進(jìn)物業(yè)公司,財務(wù)人員應(yīng)該做什么,還有一個月下來賬從一開始如果進(jìn)行到月末,就是一個工作的流程,比如什么時間要算社保,報稅,計提什么等,月底怎么算計算利潤表,

2021-08-19 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-19 10:44

社保一般二十號左右就申報了,也交費了,可以做計提了 報稅的話一般是次月15號前。 計提主要是折舊,社保,工資,稅。 利潤不是算的,是進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)以后,財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 期間損益的結(jié)主要是成本費用和收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,從而達(dá)到計算利潤的目的。具體的賬務(wù)處理如下: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營業(yè)外收入, 貸:本年利潤, 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用和稅金, 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費用, 管理費用, 財務(wù)費用, 營業(yè)外支出, 所得稅費。

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社保一般二十號左右就申報了,也交費了,可以做計提了 報稅的話一般是次月15號前。 計提主要是折舊,社保,工資,稅。 利潤不是算的,是進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)以后,財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 期間損益的結(jié)主要是成本費用和收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,從而達(dá)到計算利潤的目的。具體的賬務(wù)處理如下: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營業(yè)外收入, 貸:本年利潤, 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用和稅金, 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費用, 管理費用, 財務(wù)費用, 營業(yè)外支出, 所得稅費。
2021-08-19
學(xué)員你好,第一問分錄如下 借:生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 第二問月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現(xiàn)金,銀行存款,核對業(yè)務(wù)往來,核實存貨結(jié)存等 第三問.一個公司的生產(chǎn)成本需要根據(jù)材料的消耗,人工的消耗,制造費用的消耗等進(jìn)行歸集核算 第四問,平時及時賬務(wù)處理,月末做好稅費預(yù)估,認(rèn)證進(jìn)項稅額,次月8號前扎帳出報表,15號前完成納稅申報
2021-12-10
學(xué)員你好,第一問分錄如下 借:生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現(xiàn)金,銀行存款,核對業(yè)務(wù)往來,核實存貨結(jié)存等
2021-12-10
第一個問題相當(dāng)于是你那個金額做錯了,現(xiàn)在直接用相反的賬務(wù)處理調(diào)整。借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)2000。貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)、2000。
2021-12-10
同學(xué)你好 從哪一天開始不來上班了 這個社保一般是當(dāng)月交當(dāng)月的
2022-10-08
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