?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師?一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做
老師,一般納稅人月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師您好,摘要寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)可以嗎?還是說(shuō)一定要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)?
老師麻煩問(wèn)一下,A公司注銷(xiāo),A公司有幾筆應(yīng)收賬款想轉(zhuǎn)到B公司,應(yīng)該怎么記賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
A公司與B公司之間有款項(xiàng)往來(lái)。雙方終止協(xié)議中約定B公司的員工的工資社保公積金都由A公司承擔(dān),發(fā)放工資申報(bào)個(gè)稅繳納社保公積金都是從B公司走的賬。現(xiàn)在A公司給B公司錢(qián),因?yàn)榇_定中就是A公司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)公司應(yīng)該如何走賬?
老師,我想問(wèn)一下,公司注冊(cè)資本是1000萬(wàn),三個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳了接近200萬(wàn),股東最近準(zhǔn)備把營(yíng)業(yè)注冊(cè)資本減少到500萬(wàn),這樣對(duì)我們稅務(wù)有影響嗎
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除,有幾種情況呢
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,普票是193554.88,專(zhuān)票是3951.48,怎樣做分錄,計(jì)提和繳納的分錄
個(gè)人接設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),可以去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開(kāi)的焙烤面包是免稅票,那我們銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車(chē),按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱(chēng)及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問(wèn)#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒(méi)有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?