你好 開具錯誤的發(fā)票 次月必須沖紅 然后重開? 之前開具的發(fā)票正常申報 你是一般納稅人申報不了3%稅率 可能需要去大廳進行紙質(zhì)申報
我銷售貨物簽訂了合同,貨物已經(jīng)交易,但是我的票開錯了,要作廢重新開,請問這個會計分錄按照開票了的當時開票來做嗎?下個月再把票給補上?這個月增值稅也是一樣要交嗎?
我們是一般納稅人,銷售貨物,,上個月,財務開出一張3%稅率的普票給客戶。我想問下這個發(fā)票開錯了,是一定要重開吧?另外想問一下,有一個2.9的銷項稅額怎么辦?要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
我上個月開出一張銷項發(fā)票,這個月需要沖紅,可以遞減這個月的銷售稅額是吧,想問下 那上個月認證抵扣的進項稅額 怎么辦
老師你好,我想問一下,我的是個體戶,開的普通發(fā)票,是不是每一張發(fā)票都要有對應公戶收到的款項?有客戶是公戶轉(zhuǎn)賬給我的私戶,要求開普票,我能開嗎?有客戶需要開增值稅專用發(fā)票,我在稅局代開,這個有沒有額度的限制問題?
老師好,我想問一下我們一般納稅人開具普通發(fā)票,報稅的時候能抵扣進項稅嗎,一般納稅人開了普票不是全額交稅嘛,我們開的13%的貨物的普票,申報表上我看也給我抵扣了進項,沒交銷項稅怎么回事啊?到底要不要交稅
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
我填到簡易申報中的3%稅率那里了,結(jié)果還申報成功了。結(jié)果還交了營業(yè)附加稅
這樣也行 后面開具紅字 負數(shù)申報簡易征收?
好的, 那我這個月的2.9的銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
直接通過應交稅費-簡易計稅核算?