同學,對方不要發(fā)票,并不影響你記入收入,記未開票收入

(2019年)甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元。 (2)當月贈送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當月將閑置房產(chǎn)出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.3萬元;支付員工出差住宿費用,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬元。 已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;出租不動產(chǎn)選擇簡易計稅方法,增值稅征收率為5%。甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
基本住宿客戶都不會要發(fā)票。那做成餐飲收入的話。他需要附哪些單據(jù)?因為沒有餐飲消費記錄和點菜明細?
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發(fā)票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達不到景區(qū)開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運輸服務(wù),取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護費0.028萬元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項目無期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發(fā)票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達不到景區(qū)開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運輸服務(wù),取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護費0.028萬元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項目無期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風險小一些
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預計凈殘值嗎?
個體戶交個人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍色預警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
就是我們公司是餐飲和住宿都有,但是只有餐飲許可經(jīng)營,沒有住宿許可經(jīng)營,那如果我把住宿收入記成餐飲那邊收入,我需要哪些單據(jù)做賬?
這個就是真實餐飲消費的發(fā)票和你們內(nèi)部消費記錄和用餐明細
現(xiàn)在就是住宿收入轉(zhuǎn)成餐飲收入,沒有用餐明細和點菜明細!怎么辦呢?
那不行,你們什么都沒有,而且沒有住宿許可經(jīng)營,但實際經(jīng)營范圍有住宿,這個只要查出來就是罰款的
那這個住宿收入怎么處理比較好?請老師幫我想想呢!
同學,你們?nèi)ド暾堅黾庸镜慕?jīng)營范圍的,同學
主要是這個住宿房子是沒有產(chǎn)權(quán),是辦不了這個經(jīng)營許可,這個怎么辦呢?
那就沒有辦法了,我告訴你的就是必須要增加經(jīng)營范圍的
好的,現(xiàn)在老板非得喊吧住宿收入記成餐飲收入。如果我要避免財務(wù)責任,怎么樣和老板劃分責任比較好,通過書面形式可以嗎?
對的,要有老板的簽字。
是我個人單獨擬一個責任劃定承諾書和單位負責人簽還是在哪里簽字呢?
就在最下面簽就可以了。
就是每個月給住宿這邊做一個月營業(yè)額明細表,然后下面讓他簽字嗎?需要備注:此住宿營業(yè)收入按負責人要求計入餐飲收入嗎?
可以,只要有老板簽字就可以了
現(xiàn)在是股東請了一個執(zhí)行總經(jīng)理,相當于CEO.只需要他簽字就行了吧?
對的,同學,只要是相關(guān)領(lǐng)導?就行,不過最好是法人
好的,明白了。謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快