您好 不是這樣的 賬面100 10年攤銷期 每年攤銷100/10=10 可以企業(yè)所得稅前扣除10*(1%2B0.75)=17.5
老師,我們從2018年研發(fā)支出-資本化資料,材料、人工金額,等到2019年拿到發(fā)明專利證書了,我們就形成無(wú)形資產(chǎn)。賬務(wù):(金額隨便列舉的) 1、借:資本化支出 100(2018年) 貸:原材料/人工 100 (2018年) 2、拿到專利證書 (2019年) 借:無(wú)形資產(chǎn) 100 貸:資本化支出 100 3、按照10年攤銷費(fèi)用,每月攤銷 借:研發(fā)費(fèi)用-攤銷費(fèi) 1 貸:累計(jì)攤銷 1 我們現(xiàn)在接到稅局抽查加計(jì)扣除備存資料中,稅局對(duì)我們的無(wú)形資產(chǎn)攤銷這塊有疑問(wèn),他認(rèn)為我們?cè)?019年形成無(wú)形資產(chǎn)了,需要按照175%攤銷。但是我們的研發(fā)加計(jì)扣除研發(fā)攤銷這一部分,是每月的研發(fā)攤銷費(fèi)用加計(jì)75%扣除的。 我現(xiàn)在很蒙。要如何跟稅局解釋
?老師,周末好,想問(wèn)下自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)按成本175%稅前攤銷的,比如成本100,折舊5年,那第一年末賬面價(jià)值80,計(jì)稅基礎(chǔ)140,差異就是60,但是為什么納稅調(diào)減的時(shí)候就是20*75%呢不是調(diào)減60呢[捂臉]
老師,我想問(wèn)下,關(guān)于自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn),按照賬面的175%攤銷,比如我賬面100,那我按照175去攤銷,假定10年攤銷期,那我175/10計(jì)算每年攤銷額對(duì)不對(duì)?
老師,您好,自主研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到使用狀態(tài),賬面價(jià)值200萬(wàn),會(huì)計(jì)上就是正常按照10年攤銷,那稅法上,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%加計(jì)扣除,這個(gè)怎么理解?是這樣計(jì)算嗎?200×175%/10年=35萬(wàn),這樣嗎?
老師你好,假如我去年取得一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),按合同價(jià)值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計(jì)攤銷500,所得稅匯算清繳時(shí)累計(jì)攤銷調(diào)增400,在今年調(diào)整了無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,對(duì)攤銷金額通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行了調(diào)整金額為450,相當(dāng)于實(shí)際攤銷金額為50,請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)所得稅匯算清繳有影響嘛
老師,學(xué)堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級(jí)證書有補(bǔ)貼嗎
研發(fā)加計(jì)扣除會(huì)計(jì)口徑,加計(jì)口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點(diǎn)?哪些不同點(diǎn)?
公司無(wú)票支出 買保險(xiǎn)轉(zhuǎn)給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費(fèi)用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用、怎么分?jǐn)傔@家客戶應(yīng)該分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤(rùn)
公司貸款,款項(xiàng)以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個(gè)怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整