你好 都是電子稅務(wù)局去報稅的。 如果一開始就是贈送 視同銷售處理的; 你正常做進項稅 在做視同銷售處理 報稅 。這個不用轉(zhuǎn)出哈

請問一下各位老師!報稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開票明細和認證明細?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統(tǒng)計啊,賣廢品收入啊,營業(yè)外收入啊,平時零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個都要怎么統(tǒng)計,怎么算?。???一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
外購物資贈送給客戶,開的專票,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,發(fā)票認證和勾選有什么區(qū)別啊,都需要在電子稅務(wù)系統(tǒng)操作么
2024年1月認證了一筆進項稅額,由于1月份沒有開票,認證了勾選了這張發(fā)票,需要打印出來那個叫什么,怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)打印出來,需要裝訂嗎?
1.汽車外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些 ? 2.購入車輛計入主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個稅申報怎么操作啊? 6.某個月進項稅50542.62銷項稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項-進項的76.84用分錄表示出來?增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我是購買方,上個月收到發(fā)票未認證勾選,這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了,我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個月并沒有勾選???該怎么操作呢
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風(fēng)險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?