你好 都是電子稅務(wù)局去報(bào)稅的。 如果一開(kāi)始就是贈(zèng)送 視同銷(xiāo)售處理的; 你正常做進(jìn)項(xiàng)稅 在做視同銷(xiāo)售處理 報(bào)稅 。這個(gè)不用轉(zhuǎn)出哈
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師!報(bào)稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會(huì)準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開(kāi)票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開(kāi)票的票子假如一大堆,這個(gè)我怎么統(tǒng)計(jì)啊,賣(mài)廢品收入啊,營(yíng)業(yè)外收入啊,平時(shí)零星收入沒(méi)有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個(gè)都要怎么統(tǒng)計(jì),怎么算?。???一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報(bào)稅啊了,最開(kāi)始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計(jì)不出來(lái),腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
外購(gòu)物資贈(zèng)送給客戶(hù),開(kāi)的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,發(fā)票認(rèn)證和勾選有什么區(qū)別啊,都需要在電子稅務(wù)系統(tǒng)操作么
2024年1月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,由于1月份沒(méi)有開(kāi)票,認(rèn)證了勾選了這張發(fā)票,需要打印出來(lái)那個(gè)叫什么,怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)打印出來(lái),需要裝訂嗎?
1.汽車(chē)外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些 ? 2.購(gòu)入車(chē)輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作啊? 6.某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅50542.62銷(xiāo)項(xiàng)稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的76.84用分錄表示出來(lái)?增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,上個(gè)月收到發(fā)票未認(rèn)證勾選,這個(gè)月對(duì)方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認(rèn)了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)提示要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個(gè)月并沒(méi)有勾選?。吭撛趺床僮髂?/p>
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址
你好老師 收回應(yīng)收賬款實(shí)際因收191000元 但收到198000元,多收部分會(huì)計(jì)分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰(shuí)的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開(kāi)出去發(fā)票多少?lài)?,開(kāi)進(jìn)來(lái)也要多少?lài)崳瑖嵨灰粯訂??還是開(kāi)少點(diǎn)也可以
出口貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回不來(lái),銷(xiāo)項(xiàng)不敢開(kāi)。申報(bào)的時(shí)候一直在按報(bào)關(guān)單做未開(kāi)票收入,怎么辦,這樣一直報(bào)下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對(duì)方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄