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行政事業(yè)單位,請(qǐng)教一下老師,咱們做工資支付時(shí),財(cái)政支付的是未扣繳社保以前的工資,但是單位發(fā)放的是扣繳完社保的工資,這部分該怎么記賬了!

2021-08-16 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-16 17:23

那你相當(dāng)于就給那個(gè)員工卡里多打了錢,對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶8439 追問 2021-08-16 17:28

沒有,財(cái)政預(yù)算收入是應(yīng)發(fā)工資,和實(shí)發(fā)工資差個(gè)人應(yīng)繳社保部分,如果借記應(yīng)付職工薪酬,貸記其他應(yīng)付款--個(gè)人社保,財(cái)政撥款收入,那么財(cái)政撥款收入就會(huì)少一部分

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齊紅老師 解答 2021-08-16 17:32

財(cái)政的錢是直接撥到你單位上的,對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 17:33

那你這一邊,這個(gè)并不影響你,收到錢的時(shí)候直接貸財(cái)政撥款收入就行了。完了之后,你發(fā)的時(shí)候就正常,按照你實(shí)際發(fā)的工資發(fā),差額放到了其他應(yīng)收款,你后面為這個(gè)員工交社保的時(shí)候,這個(gè)差額部分就交給了社保,這個(gè)就平了。

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快賬用戶8439 追問 2021-08-16 17:39

我收到財(cái)政撥款的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸財(cái)政撥款收入?

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快賬用戶8439 追問 2021-08-16 17:40

實(shí)際支付時(shí)又該怎么記賬了?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 17:42

你不是說這個(gè)錢沒有直接打到那個(gè)員工的賬上嗎?他是發(fā)到你單位上的呀。那你直接就是借零余額賬戶,用款額度貸財(cái)政撥款收入。

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那你相當(dāng)于就給那個(gè)員工卡里多打了錢,對(duì)不對(duì)?
2021-08-16
同學(xué)你們做賬就是 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 銀行存款(實(shí)發(fā)工資) 你繳納社保時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款
2021-08-16
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 借,事業(yè)支出2900 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入2900 借,事業(yè)支出1600 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
2020-01-03
你好 投資方給你開發(fā)票嗎
2020-10-19
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,應(yīng)付職工薪酬80萬 貸,銀行存款65萬 其他應(yīng)付款15萬 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,事業(yè)支出65萬 貸,資金結(jié)存65萬
2020-11-11
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