那你相當(dāng)于就給那個(gè)員工卡里多打了錢,對(duì)不對(duì)?
老師,您好,請(qǐng)教您[抱拳][抱拳]發(fā)放某某工資3000元,代扣代繳社保100元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借工資福利支出3000元,貸記其他應(yīng)付款―代扣社會(huì)保障費(fèi)100元 財(cái)政撥款收入2900元。 然后支付社保1600元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記其他應(yīng)付款―代扣代繳社會(huì)保障費(fèi)(個(gè)人)100元,工資福利支出―事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位)1500元;貸記財(cái)政撥款收入1600元。請(qǐng)教這兩筆預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?
我們單位有幾個(gè)員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費(fèi)用本公司會(huì)支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請(qǐng)問(wèn)這一部分員工的社保是在本公司計(jì)提還是投資方這邊計(jì)提?這一部分費(fèi)用支付給投資方的時(shí)候又如何做賬呢?
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時(shí)候,工資部分直接發(fā)放到個(gè)人賬戶,個(gè)人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個(gè)人部分就會(huì)轉(zhuǎn)到一個(gè)社保專戶,再?gòu)纳绫暨@里繳納,因?yàn)槲蚁朐谶@個(gè)做賬系統(tǒng)里面同時(shí)體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個(gè)分錄需要怎么做
行政事業(yè)單位,請(qǐng)教一下老師,咱們做工資支付時(shí),財(cái)政支付的是未扣繳社保以前的工資,但是單位發(fā)放的是扣繳完社保的工資,這部分該怎么記賬了!
老師問(wèn)一下 員工沒(méi)有轉(zhuǎn)正 但是要求給他繳納社保 扣款的時(shí)候在發(fā)工資的時(shí)候扣掉了單位部分社保的錢 這個(gè)怎么做賬呢?
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
沒(méi)有,財(cái)政預(yù)算收入是應(yīng)發(fā)工資,和實(shí)發(fā)工資差個(gè)人應(yīng)繳社保部分,如果借記應(yīng)付職工薪酬,貸記其他應(yīng)付款--個(gè)人社保,財(cái)政撥款收入,那么財(cái)政撥款收入就會(huì)少一部分
財(cái)政的錢是直接撥到你單位上的,對(duì)不對(duì)?
那你這一邊,這個(gè)并不影響你,收到錢的時(shí)候直接貸財(cái)政撥款收入就行了。完了之后,你發(fā)的時(shí)候就正常,按照你實(shí)際發(fā)的工資發(fā),差額放到了其他應(yīng)收款,你后面為這個(gè)員工交社保的時(shí)候,這個(gè)差額部分就交給了社保,這個(gè)就平了。
我收到財(cái)政撥款的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸財(cái)政撥款收入?
實(shí)際支付時(shí)又該怎么記賬了?
你不是說(shuō)這個(gè)錢沒(méi)有直接打到那個(gè)員工的賬上嗎?他是發(fā)到你單位上的呀。那你直接就是借零余額賬戶,用款額度貸財(cái)政撥款收入。