是增值稅加計(jì)抵減的嗎?
修改往期的增值稅納稅申報(bào)表,修改的部分是專項(xiàng)附加扣除增加了124.1,然后這個(gè)在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應(yīng)的金額呀
我們申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)在哪里更正申報(bào)呢?是19年最后一個(gè)季度的申報(bào)表上面修改嗎?
老師你好 稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在國(guó)稅要我改加計(jì)扣除申請(qǐng)表在哪里改啊
老師:我已經(jīng)抵扣申報(bào)了的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票要退回,我要怎么做呀?先更改以前月份申報(bào)表嗎?要從哪里進(jìn)去改?改后又要怎么做?財(cái)務(wù)賬套里又怎么改
老師:個(gè)稅已申報(bào)了,稅款也已交,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工的附加填少了,你說(shuō)要不要修改重新申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)端如何只修改這一個(gè)員工的附加扣除項(xiàng)?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒(méi)填也不清楚是多少,開(kāi)票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
是的 我沒(méi)找到
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。