你好,這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到你的商品成本里面了吧,那就沒有成本了。
天貓的積分收入,我們不是當(dāng)月的積分收入就開給天貓。我一開始是先放在無票收入里,等開票了再紅沖無票,入賬到開票收入里。想問下,這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司是電子商務(wù),在天貓上開店鋪,這個(gè)月我們商家開給了天貓公司積分服務(wù)發(fā)票(專用增票)192元,這個(gè)發(fā)票是買家在購(gòu)買我們店鋪商品時(shí)候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個(gè)月的收入的,上個(gè)月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了,請(qǐng)問這個(gè)192元發(fā)票怎么做賬
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實(shí)也是貨款,不過我們開的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬???
就是想問下您,天貓里面去年12月份的訂單,當(dāng)時(shí)顧客沒有索要發(fā)票,現(xiàn)在索要發(fā)票然后這個(gè)月給補(bǔ)開了,我應(yīng)該怎么入賬呢,這筆訂單當(dāng)時(shí)是做的無票收入
我們?cè)谔熵埳箱N的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺(tái)要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項(xiàng)稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認(rèn)收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個(gè)1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項(xiàng)稅,1元交6%的銷項(xiàng)稅,那么這樣稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們少繳稅。
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
是的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目設(shè)置了二級(jí)科目,無票。是不是不應(yīng)該設(shè)置二級(jí)科目呀。要不然我開了票,收入里面有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票,但是成本里沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開票,是不是就對(duì)應(yīng)不上了
你好,這個(gè)天貓積分的就是你貨物的,沒有單獨(dú)的成本。
那老師,這部分確認(rèn)開票收入,沒有對(duì)應(yīng)的開票成本有關(guān)系嗎
沒有關(guān)系的,沒有關(guān)系。
好的,老師,我再問下,我現(xiàn)在沒有開票的時(shí)候是在增值稅附表一填了無票,等我后面開票了,附表一要怎么填呢
無票收入填寫負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的。
老師,因?yàn)樘熵埛e分收入我是準(zhǔn)備開6%的,我這個(gè)月還未開票,我就填到附表一的6%稅率那邊和附表三的第一列第三行的6%稅率那邊就好了嘛
你有6%的服務(wù)類的稅種,認(rèn)定嗎?
我們是有的
那就在這里填寫,其他的都不需要填。