久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好!民辦非營利組織機構(gòu) 支出工程款現(xiàn)金10000元,收到收據(jù)如何記賬? 要不要計入在建工程還是先用預付款科目,完工時結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?

2021-08-16 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-16 08:15

同學你好 借其他應收款/預付賬款 貸銀行存款

頭像
快賬用戶1892 追問 2021-08-16 10:02

感恩老師及時回復,也就是說收到收據(jù)仍然做預付賬款,不用計入在建工程,完工后沖掉預付賬款,借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款 在建工程科目可用可不用? 另外:預付賬款和暫付款是一樣的科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-16 10:04

對的 2.是一樣的科目

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 借其他應收款/預付賬款 貸銀行存款
2021-08-16
你好 是的 這樣處理是對的??
2023-02-14
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業(yè)外收入 借:固定資產(chǎn)/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
你好,你的意思是一部分用在這個固定資產(chǎn)上,一部分沒用
2024-10-21
同學你好 6 借,應收賬款452000 貸,主營業(yè)務收入400000 貸,應交稅費一應增一銷項52000 7 借,銀行存款500000 貸,長期借款500000 8 借,在建工程 410000 貸,應付職工薪酬410000 9 借,在建工程 160000 貸,長期借款一應計利息160000 10 借,固定資產(chǎn)1500000 貸,在建工程1500000 11 借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務收入800000 貸,應交稅費一應增一銷項104000 12 借,固定資產(chǎn)清理440000 借,固定資產(chǎn)準備100000 借,累計折舊260000 貸,固定資產(chǎn)800000 借,銀行存款452000 貸,固定資產(chǎn)清理400000 貸,應交稅費一應增一銷項52000 借,資產(chǎn)處置損益40000 貸,固定資產(chǎn)清理40000 13 借,銀行存款40000 貸,實收資本40000 14 借,短期 借款200000 借,應付利息10000 貸,銀行存款210000
2022-06-11
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×