同學(xué)你好,按照字面意思給你解釋?zhuān)?dāng)期損益就是直接計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用的。遞延收益就是指尚待確認(rèn)的收入或收益,也可以說(shuō)是暫時(shí)未確認(rèn)的收益。就是如果說(shuō)這個(gè)費(fèi)用之前是確認(rèn)了遞延收益的,那么就要先沖減遞延收益。否則就直接計(jì)入當(dāng)期損益。
老師,這道題固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入的是“固定資產(chǎn)清理”,而當(dāng)固定資產(chǎn)出售時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益“資產(chǎn)處置損益”,是這樣理解嗎?
勁姐,這個(gè)后面轉(zhuǎn)銷(xiāo)的遞延收益應(yīng)該轉(zhuǎn)銷(xiāo)到當(dāng)期損益其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入吧,不是固清吧?我自己的理解相當(dāng)于沒(méi)用掉的遞延收益啊,所以應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
老師,遞延收益這個(gè)科目怎么理解?
當(dāng)期損益怎樣理解?不存在相關(guān)遞延收益怎么理解?
借:銀行存款 貸:遞延收益 這個(gè)貸方的遞延收益怎么理解,啥時(shí)候會(huì)用到遞延收益這個(gè)科目,這個(gè)科目是用來(lái)干嘛的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
開(kāi)票額度提額,上傳了合同,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局確認(rèn)合同是嗎
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本產(chǎn)生的工資 費(fèi)用最后是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?制造業(yè)?
老師,購(gòu)買(mǎi)幼兒園契稅按不含稅金額交納嗎,印花稅也是不含稅金額嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)報(bào)告中合同金額怎么填寫(xiě),是填寫(xiě)合同總金額,還是本次開(kāi)票金額
老師,總公司是小規(guī)模公司,分公司也是小規(guī)模公司,那么總公司開(kāi)300萬(wàn),分公司開(kāi)400萬(wàn)的話,總公司會(huì)升級(jí)為一般納稅人嗎,
老師,我們收到資本金可以先入實(shí)收,再去變更注冊(cè)資本金嗎