同學(xué)您好, 您的意思是總金額對(duì)了。稅額算多了
老師,一般納稅人。上月做的無票收入,然后做的銷項(xiàng)額做多了,這個(gè)月要如何調(diào)整。注:收入是對(duì)的,只是銷項(xiàng)稅算多了
老師好,問一下,一般納稅人上個(gè)月比如做了無票收入1000,銷項(xiàng)稅115.04,然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無票,開票了,那得把上個(gè)月收入沖一下,然后正常做收入對(duì)嗎? 這樣的話,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額就減少了吧?賬上比實(shí)際出來的匯總表不一致了,最后銷項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù),也就是在借方了,這樣對(duì)嗎?
老師好,問一下,一般納稅人上個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月又開票了,本月做上月分錄的負(fù)數(shù),然后再做開票的正數(shù)分錄對(duì)嗎
一般納稅人,制造業(yè), 當(dāng)月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項(xiàng)稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項(xiàng)稅額。 這樣每個(gè)月因?yàn)闊o票收入也做了銷項(xiàng)稅這個(gè)分錄,導(dǎo)致每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么?
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
是的。然后是這個(gè)月申報(bào)稅后才發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問題,老師,賬務(wù)處理上要如何調(diào)整呢
那您就收入和稅對(duì)應(yīng)調(diào)整
也就是一個(gè)增加,另一個(gè)就減少
老師,你直接說下分錄吧,你說的原理我明白,就不會(huì)寫分錄
銷項(xiàng)稅額多算了,那就要減少,最好是用貸方負(fù)數(shù),收入增加也是在貸方,是正數(shù),分錄就是:貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
老師 ,我的收入沒問題,只是要調(diào)整多記的銷項(xiàng)稅額,你能理解嗎?
那這樣就是應(yīng)收或銀行也多算了是吧
老師,麻煩你在看下我第一個(gè)問題好嗎?我問你一個(gè)問題,你沒解決,反而問我更多問題,我的心臟不好,麻煩你不要太讓人傷心了哈
不好意思,我喜歡把問題問清楚了,我也不喜歡問來問去,能一下解決對(duì)我來說也是好事 您看,確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款或銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第一次我說總金額對(duì)的 那就是應(yīng)收賬款或銀行存款這個(gè)對(duì)的,那就是收入核銷項(xiàng)之間的問題,那您后來說不對(duì),收入對(duì)的,那就是銷項(xiàng)稅額和應(yīng)收或銀行之間的,您還不對(duì),那我該怎么辦