你好,需要做上個(gè)月增值稅的更正申報(bào)?
老師好!增值稅上月結(jié)轉(zhuǎn)比本月繳納金額少了300塊錢,是車票都進(jìn)項(xiàng)稅額,憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)稅時(shí)沒有錄入附表,造成了多交稅款,怎么處理呢,謝謝啦
老師您好,我上個(gè)月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際上我上個(gè)月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,導(dǎo)致我上個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了,這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,您好 我們2023.4月采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)候分錄做成了借庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。然后我們5月勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有的,那么我4月低做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫,謝謝金額取哪個(gè)數(shù)
8月申報(bào)增值稅時(shí)因突然的無票收入繳納了2萬,但是賬務(wù)處理沒有做無票收入部分,導(dǎo)致有進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,9月賬務(wù)處理時(shí),加入了上個(gè)的無票收入,但是這個(gè)月依然有進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,怎么處理上個(gè)月繳納的分錄,以及保持最終的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣無誤呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計(jì)提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會(huì)計(jì)規(guī)定?
老師,請(qǐng)問房土兩稅是幾月份申報(bào)了?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
去稅局么?還有別的辦法么?老師,不退稅也行
你好,更正需要去稅局 或者做賬務(wù)調(diào)整,車票不做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?