同學你好 這個沒有的哦
您好老師,有個個體戶,開戶的時候管戶說月不能超8萬,超了需要繳納稅種,我進去給其申報,應稅額剛好是24萬,那么問題來了,月8就是應稅額嗎?如果是,我手里還有其他個體戶,應稅額和當時就的月限額對應不起來,難道是我們自己記錯了,問題2是,即便是應稅額24萬,我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種,這個和季45萬有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是,只要不過45就行了。謝謝老師,以上討論的是個體戶問題,并非小規(guī)模。
老師你好,是不是不論什么公司只要有開具稅票就需要網(wǎng)上申報?有沒有那種就算有開具發(fā)票但是不用自己保稅,就像定額征稅(每月自動扣)?謝謝
稅務(wù)局規(guī)定個體戶的定期定額征收所謂自動申報納稅具體什么意思,比如稅務(wù)核定該個體戶在一個季度沒有超過9萬就不需要老板或員工動手申報納稅,那這個自動申報納稅是自動從銀行上扣款嗎
您好老師,個體戶開具發(fā)票,稅率是0,就是沒有稅,8月份開具了一張稅率是5的,也就是開錯了,現(xiàn)在季報, 1有沒有影響,是不是和0稅率一樣申報,還需要繳納稅款嗎? 2錯了紅沖,開具一張正確的, 3還有什么事項嗎?求解謝謝老師
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務(wù)局當時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應該怎么辦處理
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
意思就是只要有開具發(fā)票就必須在網(wǎng)上申報對嗎?
對的 需要網(wǎng)上申報的
那沒有開票時候需要申報不?小規(guī)模和個體戶都是需要嗎?
嗯 這個是需要申報的哦
意思就是不管每月開不開具發(fā)票,到時間都需要申報?
對的 按照稅局核定的時間申報