同學(xué)你好,我把公式給你,你自己可以計算下 ①流動比率 Current ratio=Current assets/Current liabilities ②速動比率 Quick ratio=(Current assets-inventories)/Current liabilities ③應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) Accounts receivable days=(Trade receivables/Credit sales revenue)×365 days
某商業(yè)企業(yè)2000年賒銷收入凈額為2000萬元,銷售成本為1600萬元;年初、年末應(yīng)收賬款余額分別為200萬元和400萬元;年初、年末存貨余額分別為200萬元和600萬元;年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7。假定該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)由應(yīng)收賬款和現(xiàn)金資產(chǎn)組成,一年按360天計算。 要求: (1)計算2000年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)。 (2)計算2000年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)。 (3)計算2000年年末流動負(fù)債余額和速動資產(chǎn)余額。 (4)計算2000年年末流動比率。
你好,能算下去年今年的流動比率,速動比,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)
3.某企業(yè)當(dāng)年的賒銷收入凈額為1000萬元,銷售成本為800萬元,應(yīng)收賬款為200萬元,存貨余額為200萬元;年末速動比率2假設(shè)該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)應(yīng)由應(yīng)收賬款和現(xiàn)金資產(chǎn)組成,現(xiàn)金資產(chǎn)為200萬元,一年按360天計算。 計算下列指標(biāo): (1)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (2)流動負(fù)債余額和速動資產(chǎn)余額 (3)年末流動比率
某公司2020年賒銷收入為2000萬元,營業(yè)成本為1600萬元,年初,年末應(yīng)收賬款余額分別為200萬元和400萬元,年初,年末存貨余額分別為200萬元和600萬元。年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7,假定該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)由應(yīng)收賬款和現(xiàn)金類資產(chǎn)組成。一年按360天計算。(1)計算2020年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(2)計算2020年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(3)計算2020年年末流動負(fù)債和速動資產(chǎn)余額(4)計算2020年年末流動比率
某公司2020年賒銷收入為2000萬元,營業(yè)成本為1600萬元,年初,年末應(yīng)收賬款余額分別為200萬元和400萬元,年初,年末存貨余額分別為200萬元和600萬元。年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7,假定該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)由應(yīng)收賬款和現(xiàn)金類資產(chǎn)組成。一年按360天計算。(1)計算2020年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(2)計算2020年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(3)計算2020年年末流動負(fù)債和速動資產(chǎn)余額(4)計算2020年年末流動比率
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,