你好,對的是的,是這么做的。
美團上銷售50元抵100元的優(yōu)惠券給顧客(買倆張)進店消費。 在我酒店消費498元。會計分錄:借 其他貨幣資金 100元 現(xiàn)金 298元 銷售費用 100元 貸 主營業(yè)務收入 493.07 應交稅費 4.93 老師這樣處理會計分錄對嗎? 老師這樣是對的嗎?
老師,藥店連鎖店賣藥:有優(yōu)惠券;售價200用了10元,做賬是:借:銀行存款190,銷售費用10 貸:主營業(yè)務收入177 應交稅費應交增值稅23 這樣對嗎?就是優(yōu)惠券也要交稅的是吧
老師好,第一個問題是:請問我們是一家小規(guī)模建筑公司,這月開了15萬的專票,只有普票才能享受優(yōu)惠政策,專票是要繳稅的對吧。第二個問題是:我這樣做賬對不對借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—未交增值稅。下月繳稅的時候借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款可以嗎?
老師,你剛剛給我回復的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應付賬款 ; 借應付賬款貸主營業(yè)務收入; ;應交稅費-應交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
老師,一般納稅人,簡易計稅不得抵扣進項稅,銷售額乘以稅率就是應納稅額,銷售貨物:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費_簡易計稅,繳納增值稅借:應交稅費-簡易計稅貸:銀行存款。是這樣子嗎?簡易計稅的一般納稅人享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開呀?
老師,請問快遞發(fā)走的國外的貨物需要開發(fā)票,一般納稅人,我們是開專票,還是開普票?
老師,我們公司出租的房產(chǎn)稅費由承租公司每月支付,我們怎么開票?項目名稱寫什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專票,普票加起來是35萬多,超過30萬了,普票也要增值稅嗎?2因為有銷貨退回,上季度有10萬的貨退回了,開了紅字發(fā)票紅沖了,請問老師,增值稅納稅申報表納稅申報時小于30萬了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進來的款項備注投資款 必須要入實收資本嗎
公司購車在增值稅申報表怎么勾選申報。
就是我們公司有兩個股東,注冊資本原來是100萬,兩個股東都已經(jīng)投滿100萬了,但是現(xiàn)在減資到了50萬。那我的投資款就多了50萬嘛。這樣的話我要怎么做這多出來的50萬的賬呢?
一般項目:人力資源服務(不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建設工程設計;建設工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)以上是營業(yè)執(zhí)照范圍,沒有任何資質(zhì),能開“建筑服務.安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開具的普通發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營范圍是水果種植、銷售;農(nóng)業(yè)觀光休閑服務。那可以免哪些稅呢
那買藥品,贈送其他生活用品,例如贈品買價10元,怎么做賬呢?
借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅
老師小規(guī)模納稅人購進贈品:借庫存商品10貸銀行10.那贈送的時候是:借銷售費用12貸庫存商品10 銷項稅2 一般納稅人購進贈品:借庫存商品8 進項稅2 貸銀行存款10 贈送時候 借銷售費用 10 貸庫存商品8 銷項稅2
你好,這個銷項應該根據(jù)市場價格乘以你的增值稅稅率。
這個一般納稅人也是。
哦按市場價來算 不能按買價含稅價算是吧?
那老師,買一送一呢藥品 200的售價 借應收200 貸主營業(yè)務收入177 銷項23 借主營業(yè)務成本50*2 貸庫存商品50*2
你好,買一送一的也可以當做折扣,也可以按照視同銷售的。
老師兩者怎么區(qū)分呢?
前者多交增值稅,后者少交增值稅。
前者少交稅吧?就是什么情況要折扣,什么情況要視同銷售?
折扣的少繳增值稅。贈送出去的,應該做,視同銷售。