你好 計(jì)提 增值稅?? 后面做交稅分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提繳納小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票,是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款吖
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人按季交納增值稅,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提嗎,還是交的時(shí)候直接借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅么,直接在季末的時(shí)候再統(tǒng)計(jì)做應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸銀行存款么
老師你好,小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)繳納增值稅時(shí)需要先計(jì)提的嗎?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
會(huì)計(jì)高級(jí)職稱(chēng)評(píng)定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤(rùn)的區(qū)別?
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,能報(bào)個(gè)稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說(shuō)法
公司空調(diào)開(kāi)的普票不能抵扣,攤成本嗎?要做攤銷(xiāo)的吧,空調(diào)3000元,具體怎么做呀
老師,麻煩問(wèn)一下單位全額承擔(dān)員工個(gè)稅一整套會(huì)計(jì)處理。
老師你好,接收一個(gè)新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒(méi)有注冊(cè),公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個(gè)股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報(bào)表中的人數(shù)怎么填,公司就1個(gè)人。謝謝老師
老師您好!有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,上月固定資產(chǎn)多計(jì)提了0.18,如何沖掉?計(jì)提的分錄是:借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,沖的分錄如何做?
您好老師,殘疾人就業(yè)中報(bào)表中的人員怎么填,我是小規(guī)模公司,公司就一個(gè)員工。
老師 開(kāi)辦費(fèi)申報(bào)年報(bào)時(shí)候需要特別填在某一行嗎
我沒(méi)有計(jì)提,我交增值稅時(shí)一起計(jì)提也可以哈
計(jì)提怎么計(jì)提,交時(shí)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
借應(yīng)收賬款 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
這個(gè)在銷(xiāo)售時(shí)就已經(jīng)登記過(guò)了
所以實(shí)際交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
那你這樣那你這樣做就是正確的。