同學(xué)你好,是不是應(yīng)付賬款有借方余額3萬(wàn),所以體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中就是在預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我問(wèn)下,有一筆款,資產(chǎn)負(fù)債表上在預(yù)付賬款項(xiàng),但是明細(xì)賬上又是在應(yīng)付賬款里,這樣正常嗎?
T3資產(chǎn)負(fù)債表上 預(yù)付賬款 有數(shù),但是明細(xì)賬里找不到預(yù)付款下面的明細(xì) 這是為什么呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款有3萬(wàn),但是明細(xì)的應(yīng)付賬款就有9萬(wàn),沒(méi)有預(yù)付賬款,和壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)是什么原因
老師 想問(wèn)一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細(xì)上沒(méi)有,明細(xì)只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時(shí)候怎么建期初呢,如果我期初只寫(xiě)應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
就是實(shí)收資本是250萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表有一個(gè)以前的預(yù)付賬款50萬(wàn),但這個(gè)報(bào)表上不應(yīng)該有這個(gè)預(yù)付賬款,這個(gè)預(yù)付賬款有銀行回單,可以把他放在貨幣資金里嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
不是的,應(yīng)付賬款借方有10萬(wàn)貸方有9萬(wàn),但是資產(chǎn)負(fù)債表上才有3萬(wàn),我不知道是什么原因
是用的財(cái)務(wù)軟件直接形成的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?看是不是公式設(shè)置錯(cuò)誤了。
明早我發(fā)給您看看公式
好的,那明天看到公式再為你解答
老師,我發(fā)給你了,預(yù)付賬款公式
預(yù)付賬款〈1123〉.JY+〈2202〉.JY
要看一下你們科目1123 2202分別代表的是什么科目哦?
1123是預(yù)付賬款,只有結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的借方,2202是應(yīng)付賬款,借方貸方都有發(fā)生額
看這個(gè)公式是沒(méi)錯(cuò)的,就是預(yù)付賬款的借方加應(yīng)付帳款的借方的。但是跟明細(xì)的金額又對(duì)不上的話那就得找你們買(mǎi)軟件的那個(gè)人,看他們系統(tǒng)的設(shè)置上是否有問(wèn)題,一般他們都會(huì)給解決的
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩給個(gè)好評(píng)呀!