你好 可以的。 你們自己設(shè)置。正常一般企業(yè) 做二級科目就行了。不用很明細的 ;只要能區(qū)分業(yè)務(wù)就可以的; 主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務(wù)申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務(wù)報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關(guān)的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
老師,這個是全盤賬實操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項-進項)+(銷項發(fā)生額+進項轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進項發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會這樣呢? 三、實際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動做呢?
老師好,昨天簽了會計工作內(nèi)容流程移交表,還有發(fā)票、憑證清單表,會計科目余額表沒有簽,本來是說今天要去上班的,后面因為家人不同意去做這份工作了,還沒有開始上班,那些賬也沒有碰過,今天過去把辦公室和憑證柜子的鑰匙退給人事部經(jīng)理,說不干了,退還鑰匙就這樣走了,對我有沒有什么影響?
會計交接工作需要注意哪些?前任會計交接說有些往來科目余額沒有明細,她也查不清楚,那么我按照科目余額表上的金額簽字有風險嘛?科目余額表要細分到三級科目,四級科目這樣寫嘛?
老師,職工教育經(jīng)費不是應(yīng)該單獨設(shè)置二級明細科目進行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師,請問購買的用于集體福利的物品,進項稅不能抵扣對嗎?包括食堂的用具等
老師你好,我單位施工占用村里土地,支付給農(nóng)民或者村合作社的青苗補償款需要農(nóng)民開票嗎?可以用收據(jù)入賬嗎?
老師你好,收到個稅手續(xù)費返還,發(fā)給財務(wù)人員了應(yīng)該怎么做賬
老師,我們兩家公司的注冊資本已經(jīng)全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
老師,請問毛利率計算含稅嗎
這題選什么?特別是B選項要選嗎
老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,當月暫時沒有進項,銷項先開出去了2000多萬,請問會不會預(yù)警?進項要在20號左右才能開進來。
車間人員的餐費是計入生產(chǎn)成本還是制造費用
貸款提供的財務(wù)報表收入是5400萬,申報表收入是1400萬,銀行要求提供私戶流水4000萬,這個私戶的沒有這么多,還有別的合理解釋不?老師
公司購買二手車,如今又處置出去,如何開票?
那么往來科目余額沒有明細,比如其他應(yīng)付或者應(yīng)收的余額沒有明細,前任說她也不清楚。這樣交接有風險嗎?
你好? ?;有風險的; 到時萬一突然冒出來 一個往來金額 很大 ; 你不好處理的??
那這要怎么辦???前任只說是n年前就留下的余額,她也查不清楚了。有啥辦法在交接時避免風險嘛?
?你好? 讓對方簽字的時候 交接表 寫清楚往來科目沒有任何余額; 如后期查到有余額 這個前任負責? ?; 你只對交接后的 數(shù)據(jù)負責
是不是可以把做賬軟件里的余額表導(dǎo)出來,然后讓他在往來科目余額后面標注哪些有明細清單,哪些無明細?
?你好? 這些都要給你們的。 你可以打印出來 讓對方簽字??