你好,啟用一下增值稅稅種哦
老師,我想問一下,就是在電子稅務(wù)局查定額發(fā)票的時(shí)候,查出來的統(tǒng)一信用代碼然后去查這個(gè)稅號(hào),發(fā)現(xiàn)并沒有這個(gè)公司,該怎么辦呢?
老師你好,我想問一下這個(gè)怎么處理呢,開發(fā)票的時(shí)候這么提示的
老師您好,我想問一下在電子國稅上核定發(fā)票票種的時(shí)候彈出下圖這個(gè)提示應(yīng)該怎么辦呢
老師您好我們小規(guī)模納稅人因?yàn)槟壳皹I(yè)務(wù)需要 開了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候彈出下圖 應(yīng)該怎么辦呢
老師您好,請(qǐng)問一下出口報(bào)關(guān)單電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)校驗(yàn)的時(shí)候提示出口發(fā)票號(hào)為空這個(gè)要怎么辦呢? (這個(gè)單是9.24號(hào)出口報(bào)關(guān)的但今天才開的出口發(fā)票)
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
小Y老師您好,請(qǐng)問怎么啟用增值稅稅種
登錄電子稅務(wù)局看是否有啟用增值稅的模塊,如果沒有的話就要去稅局啟用哦