你好,進(jìn)入記錄憑證查詢,選擇需要轉(zhuǎn)出的憑證。點(diǎn)擊輸出。發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下。
問(wèn)題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤(pán)點(diǎn),盤(pán)虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫(kù)存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問(wèn)題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開(kāi)票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒(méi)有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來(lái)?。堪凑_的未開(kāi)票收入填未開(kāi)票收入,按它陳稅率算稅的? 問(wèn)題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯樱栽斐蛇@樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫(xiě)一下具體的分錄處理。
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
用管家婆財(cái)貿(mào)雙全導(dǎo)出來(lái)憑證是這個(gè)樣子要怎么操作才能正常顯示借貸會(huì)計(jì)科目。急?。?!
用管家婆財(cái)貿(mào)雙全導(dǎo)出來(lái)憑證是這個(gè)樣子要怎么操作才能正常顯示借貸會(huì)計(jì)科目。急?。?!
公司籌建期間開(kāi)辦費(fèi)臨時(shí)請(qǐng)的工人可以直接放開(kāi)辦費(fèi)嗎?還是放應(yīng)付職工薪酬里?還有業(yè)務(wù)招待,都可以直接放開(kāi)辦費(fèi)里面嗎?1年多都可以用管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎?1辦都沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,環(huán)保企業(yè),在籌建拿特許經(jīng)營(yíng)證、租地等等。
老師,這道題里,甲公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1800萬(wàn),答案里A公司為什么沒(méi)有確認(rèn)相應(yīng)投資收益和其他綜合收益?謝謝
老師,超市付的2萬(wàn)多的包裝袋錢(qián),可以入低值易耗品嗎?是這個(gè)月一共三次付的
公司之前會(huì)計(jì)離職了,也沒(méi)有交接賬套,老板讓我重新建賬做,前面的賬不用管,我只查到了銀行的上月末余額做了本月的期初,如果這樣新做下去,到10月份報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不就接不上上季度的數(shù)了嗎?明年1月份報(bào)今年全年的賬務(wù)報(bào)表也對(duì)不上,這怎么辦
連鎖藥店門(mén)店之間調(diào)貨怎么開(kāi)發(fā)票?
銷售貨物開(kāi)票金額大于實(shí)際收款金額 怎么寫(xiě)分錄
老師,銷售門(mén)窗公司包給客戶包裝,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時(shí)成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開(kāi)了五萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進(jìn)貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈(zèng)送的牛肉湯20袋可要做入庫(kù)單,如何計(jì)賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進(jìn)項(xiàng)票本月需不需要抵扣,我該入到進(jìn)項(xiàng)稅額下的哪個(gè)明細(xì)科目呢?
怎么操作
你好,點(diǎn)一下打印發(fā)截圖過(guò)來(lái)。
我們這不能打印,打印機(jī)壞了
你先點(diǎn)打印進(jìn)那個(gè)界面我看一下。
點(diǎn)打印就是直接顯示我剛剛拍的那個(gè)英文字母
你好,顯示的上面拿哪張圖?一共你發(fā)了三張圖。
最后一張
最后一張左手第一個(gè)不是打印嗎?有一個(gè)下拉式箭頭,你點(diǎn)一下發(fā)截圖。
沒(méi)有!點(diǎn)擊就出現(xiàn)那個(gè)英文提示!
你好,我這里的截圖看見(jiàn)最后一張是你的憑證,沒(méi)有英文顯示。