你好,需要繳納的月銷售額,10萬(wàn)以內(nèi)可以免。
請(qǐng)教老師,廣西一般納稅人7月不用交增值稅,有收入,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還用按收入交水利基金嗎。
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,軟件企業(yè),當(dāng)月有銷項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),軟件收入需要填到即征即退一列嗎
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來(lái)確定嗎
一般納稅人本期有開票,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,不用繳納增值稅,那本期還要交水利基金嗎
老師,我們每個(gè)月一般都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是老板說(shuō)每個(gè)都交點(diǎn)稅。比方3月收入1900萬(wàn),銷項(xiàng)是250萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)260萬(wàn),我們按收入的千分之五繳納增值稅,大概要交7.6萬(wàn)元,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫?
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問(wèn):老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得那里申報(bào)收入總額,這個(gè)收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得那里申報(bào)收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購(gòu)買方通過(guò)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品?
比如是50萬(wàn),是填寫在應(yīng)稅項(xiàng)嗎,自動(dòng)計(jì)算,減半征收對(duì)嗎
你好,你們有減半的政策嗎?
是的,稅率0.1%,系統(tǒng)自動(dòng)減半計(jì)算
那就那就按你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的來(lái)就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。