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老師,舊公司收了員工的押金,還將一些原材料轉(zhuǎn)給了新公司,應付賬款里將這部分押金 扣除了,期初設置數(shù)據(jù),這個押金應該怎么處理設置,謝謝

2021-08-10 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 16:26

按照初始化期間的原始數(shù)據(jù)進行初始化。至于有錯誤,需要在初始化后,用賬務處理進行調(diào)整。

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快賬用戶2355 追問 2021-08-11 11:36

后期怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-11 14:20

后期是支付平賬,就是付給員工押金就可以了。

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按照初始化期間的原始數(shù)據(jù)進行初始化。至于有錯誤,需要在初始化后,用賬務處理進行調(diào)整。
2021-08-10
你好,門診醫(yī)院的需要付出去嗎?
2024-01-31
您好 應該減去開具紅字發(fā)票紅沖無法收回的款項 要不就是對方提供扣款的對應發(fā)票
2021-08-21
同學您好,您的意思是要兩個公司合二為一還是分開獨立經(jīng)營
2021-03-10
現(xiàn)在是那個賬戶支付 你是做總公司的賬務處理是嗎?
2024-11-06
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