您好 借:營業(yè)外支出 0.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.03
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里,期末余額 資產(chǎn)和負債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負債表不平了。
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的?。繄蟊砝餅樯讹@示的資產(chǎn)負債表(應(yīng)交稅費是負數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應(yīng)交稅費比實繳稅費少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,你好,我做的手工賬,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應(yīng)交稅費減去實繳稅費余額是 -0.03分,該怎么調(diào)呢
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥嬋牍潭ㄙY產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
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這樣的話,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費平了,利潤表上多了個營業(yè)外支出,最后算出資產(chǎn)負債表還是不平的
最后算出資產(chǎn)負債表還是不平的? 營業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就是不平,為什么呢,本年利潤跟報表之間有什么關(guān)聯(lián)呢
本年利潤科目體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤欄次
未分配利潤期末余額不是等于未分配期初余額+凈利潤嗎,報表就是不平,差0·03分
您把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目看看
具體該怎么做呢
借:利潤分配-未分配利潤? 0.03 貸;本年利潤 0.03 您寫了這筆分錄 然后記賬審核生成報表看看