您好 借:營業(yè)外支出 0.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.03

老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的???報表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報表上應(yīng)交稅費比實繳稅費少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,你好,我做的手工賬,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報表上應(yīng)交稅費減去實繳稅費余額是 -0.03分,該怎么調(diào)呢
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,有個公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會影響業(yè)務(wù)招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務(wù)招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補償費成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對財務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認(rèn)融資費用,那么第二年咱們做這個未確認(rèn)融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費平了,利潤表上多了個營業(yè)外支出,最后算出資產(chǎn)負(fù)債表還是不平的
最后算出資產(chǎn)負(fù)債表還是不平的? 營業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就是不平,為什么呢,本年利潤跟報表之間有什么關(guān)聯(lián)呢
本年利潤科目體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次
未分配利潤期末余額不是等于未分配期初余額+凈利潤嗎,報表就是不平,差0·03分
您把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目看看
具體該怎么做呢
借:利潤分配-未分配利潤? 0.03 貸;本年利潤 0.03 您寫了這筆分錄 然后記賬審核生成報表看看