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7月支付費用,應(yīng)當(dāng)7月收到對應(yīng)發(fā)票,但是對方8月初才開票,我這邊可以把8月發(fā)票放入7月的賬內(nèi)?

2021-08-10 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 14:14

學(xué)員您好,正確的做法是7月計提費用,8月收到發(fā)票后先沖銷7月計提,再按發(fā)票金額做一筆分錄在8月,把發(fā)票附在8月憑證后面

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學(xué)員您好,正確的做法是7月計提費用,8月收到發(fā)票后先沖銷7月計提,再按發(fā)票金額做一筆分錄在8月,把發(fā)票附在8月憑證后面
2021-08-10
可以的,這個可以的,可以
2020-08-31
是7月份的付款憑證后面
2023-08-04
你好! 可以的,沒有跨年可以的
2020-08-12
你還·,7月付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款-
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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