你好,增值稅不影響利潤(rùn),土地增值稅影響利潤(rùn)
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的公司發(fā)生管理費(fèi)用不能入開(kāi)發(fā)成本或者開(kāi)發(fā)成本間接費(fèi)用是嗎?因?yàn)殚_(kāi)發(fā)成本可以低減土地增值稅,而管理費(fèi)用不能抵扣土地增值稅?是這樣理解嘛?
增值稅 土地增值稅都是收入減去成本費(fèi)用 乘以稅率 有啥區(qū)別
農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),時(shí)以成本+增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?然后再去乘以稅率?也就是用含稅價(jià)去乘以稅率去算增值稅的?
請(qǐng)問(wèn)老師,房企在計(jì)算增值稅的時(shí)候,允許扣除的土地價(jià)(為啥還包括土地拆遷補(bǔ)償和前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用呢?)。土地拆遷補(bǔ)償和前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用,在土地增值稅清算中都屬于開(kāi)發(fā)成本呀?為啥在計(jì)算增值稅的時(shí)候就屬于土地價(jià)了呢?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 領(lǐng)導(dǎo)1、2、3、4月都給了用于抵減增值稅的土地成本金額 1月給的土地成本金額都抵減增值稅了 2月的我做了分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 30萬(wàn) 貸:土地成本 30萬(wàn) 2月實(shí)際申報(bào)增值稅額跟銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)只差了24000 請(qǐng)問(wèn)老師這24000元 是用土地成本抵減 還是用預(yù)繳增值稅抵減呢 因?yàn)槲覀冾A(yù)繳增值稅也還沒(méi)有抵減完 還有余額
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
老師 我們做電商賣(mài)蟲(chóng)草的;怕客戶(hù)覺(jué)得少稱(chēng),我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶(hù)買(mǎi)100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷(xiāo)售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤(rùn)呢?調(diào)整后子公司的凈利潤(rùn)是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來(lái)票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來(lái)票那張憑證
火車(chē)票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開(kāi)利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買(mǎi)了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話,是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷(xiāo),就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
計(jì)算一樣嗎
計(jì)算公式不是一樣的