同學(xué)您好,您的銷售額是不含稅金額的合計(jì)金額
餐飲行業(yè)之前是個(gè)體工商戶一個(gè)月營業(yè)額10萬不用交稅,現(xiàn)在變成一般納稅人營業(yè)額10萬,繳納6千銷項(xiàng)稅,收到2千進(jìn)項(xiàng)稅,那影響營業(yè)額是9萬4還是9萬6,是不是影響利潤是4000
老師,我們是購買方,2020年收到對方9%,價(jià)稅合計(jì)5萬,2021年4月又收到9%,合計(jì)5萬的發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計(jì)金額為10萬,稅率為6%。因?yàn)槎惵什煌?,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個(gè)多出來的成本怎么處理
2.甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運(yùn)部(取得貨物運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì))。2019年10月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運(yùn)部取得不含增值稅貨物運(yùn)輸收入40萬元。是混合銷售還是兼營行為?計(jì)算甲商場上述業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額?
老師,我有個(gè)問題很糾結(jié)。一般納稅人,主要是空調(diào)安裝維修,師傅10來個(gè),旺季的時(shí)候有的師傅工資有2/3萬,單位又把一部分營業(yè)額做到另外一個(gè)個(gè)體戶單位賬上,那一般納稅人這個(gè)單位營業(yè)收入少,大概8/9萬,工資就很高,可能月10多萬,該怎么辦,不知道怎么做工資?
老師,怎么全是超過兩萬元的,1、月營業(yè)額如果在2萬元以下的話,在繳納的時(shí)候是0%; 2、月經(jīng)營的營業(yè)額在2萬-5萬之間的情況下,對超過2萬元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分還是不納稅; 3、月營業(yè)額在5萬-10萬元之間,超過2萬元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他的部門征稅不變; 4、月營業(yè)額在10萬元以上的,對超過2萬的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
銷售額含稅,是不是影響利潤是4000
這4000是不影響利潤的,這是應(yīng)交的增值稅是吧
對的4000應(yīng)交稅費(fèi),那我個(gè)體工商戶不交稅相當(dāng)于掙了10萬,一般納稅人我交了4000,相當(dāng)于就剩了96000,那這個(gè)4000沒了影響的是什么
您從整體的看是的,但是我們財(cái)務(wù)上確認(rèn)的收入是不含增值稅的,成本也是不含增值稅的,所以這里的利潤里面是沒有增值稅的,所以增值稅也不進(jìn)利潤表的