你好,開紅的信息表,然后開紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票需要打印出來。
老師,一般納稅人本月紅沖以前月份的專用發(fā)票,但是紅沖的這張發(fā)票不小心打印了其他內(nèi)容,可以把這張發(fā)票作廢了重新開一張紅沖發(fā)票嗎?
老師,上月的專票這月沖紅了,要打印出來嗎,還是沖紅就可以了,發(fā)票還未認證
我們是銷售方,開出的專票有問題是上個月的,他們認證不了,票退回來了,這個月重新開票還要紅沖,那需要把這張紅沖的票給他們嗎
您好老師,如果10月拿到一張發(fā)票,12月要紅沖,但是這張發(fā)票還沒認證,可以開紅字信息表紅沖嗎?還是必須先認證后才能紅沖
老師,當(dāng)月開出,當(dāng)月又紅沖了的全電發(fā)票,還要打印出來嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
要用新的發(fā)票聯(lián)打印嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝您!
不用客氣,工作愉快。
老師,再問一下,這個紅字發(fā)票是正常的專用發(fā)票發(fā)出來嗎
對的,是一個空白的紙質(zhì)發(fā)票,打印出來。
用空白紙質(zhì)發(fā)票,是什么樣的啊
你好,空白的發(fā)票就是你正規(guī)的發(fā)票。
但是沖紅的專票在發(fā)票里查詢不到
你開出來了嗎?你看下你開出來了沒有。
我發(fā)給你看看
你好,沒有看到你的圖片。
這個算開出來了吧
是的,打印出來就可以的。
直接打???
對的是的,和你開的籃子發(fā)票是一樣的。
直接打印不行,格式不一樣
你好 這個是A4紙的。 你說的格式我沒看懂。