借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

老師,我們這兩個月進項都大于銷項,報稅的時候是不產(chǎn)生增值稅的,那我的賬務(wù)處理需要做什么嗎?
老師,到每個月 月底 進項大于銷項不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項大于進項呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
老師,我本月進項稅加上上個月留底的進項稅大于本月的銷項稅,為什么申報增值稅的時候軟件那部分還要繳納增值?
老師,請問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項,沒有進項的時候,需要怎么處理,銷項大于進項,進項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
本月增值稅進項大于銷項,原本是不需要做賬務(wù)處理的,但是當月有個異地預(yù)繳的已繳,然后正常申報時顯示退稅的,那么現(xiàn)在這個賬務(wù)要怎么處理呢?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
必須要做這個分錄嗎?上個月是前會計報的稅,他并沒有做任何處理哎
可以不用做的,你的銷項和進項一直有余額。
老師的意思就是做了分錄,賬上體現(xiàn)實際抵扣情況?
是的賬上體現(xiàn)留抵的金額。