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老師,我想問下,比如他們拿來的發(fā)票是來沖抵沒有發(fā)票的支出的,今晚是510元,只要報(bào)500元,我們報(bào)銷是走銀行賬的,那還有10元怎么辦 ,怎么處理會計(jì)證

2021-08-09 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-09 10:21

你好,普通發(fā)票的,直接按照500來做就可以的。

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快賬用戶6542 追問 2021-08-09 10:21

那如果是專用發(fā)票呢

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快賬用戶6542 追問 2021-08-09 10:22

可是不就不符合賬實(shí)相符了么,原始憑證是510,賬做500么

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:23

你好,差額可以放到營業(yè)外收入,你之前費(fèi)用多做了,這邊做營業(yè)外收入不影響的。

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快賬用戶6542 追問 2021-08-09 10:26

差額是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么,不管是專票普票都這樣?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:27

你好,專票的可以這么做,普通發(fā)票的直接按你500的來做賬就行。

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快賬用戶6542 追問 2021-08-09 10:29

哦,原來還可以這樣,那我前面做得,差額用現(xiàn)金付訖了,只是賬上付了,實(shí)際沒付,我要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:29

你好,可以這么做的。

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你好,普通發(fā)票的,直接按照500來做就可以的。
2021-08-09
多的接觸到營業(yè)外收入。
2022-03-29
你好 你們做 借應(yīng)收賬款10 貸主營業(yè)務(wù)收入 10 借 主營業(yè)務(wù)成本3 貸 應(yīng)付賬款3 借 應(yīng)付賬款3 貸應(yīng)收賬款3 抵扣一下的哈
2024-04-26
你好 這個(gè)有問題的。 這個(gè)是績效為什么不計(jì)入工資 ?
2020-09-08
你好,你去翻一去翻一證,看有沒有。如果沒有入賬的話,你就直接給他回復(fù),說沒有入賬,沒有扣除。
2025-03-14
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