您好,是的,補(bǔ)記2元收入即可,不影響成本

老師,我想問(wèn)下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開(kāi)具給客戶。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫(kù),也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
老師您好!我公司十月份銷(xiāo)售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,我們四月五月賣(mài)的產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)按照28一平米做的賬,后來(lái)又爭(zhēng)取了兩塊,七月按照30一平米開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎,都反哪個(gè)分錄,一個(gè)應(yīng)收,一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。老師您給我具體說(shuō)說(shuō)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司,銷(xiāo)售摩托車(chē)的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷(xiāo)多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷(xiāo)售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是我銷(xiāo)售的車(chē)庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車(chē)架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說(shuō)以前開(kāi)出去車(chē)型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車(chē)少了的情況?那怎么做啊?因?yàn)檐?chē)比較多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來(lái)處理。
老師,我四月份收到一張今年一月份開(kāi)票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買(mǎi)鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤(rùn)負(fù)13萬(wàn),上季度利潤(rùn)負(fù)3萬(wàn),如果開(kāi)10萬(wàn)的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報(bào)再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個(gè)員工在A和B公司任職,個(gè)稅申報(bào)時(shí)在A公司扣了生計(jì)費(fèi),B公司申報(bào)時(shí)生計(jì)費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時(shí)再處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)做高考志愿填報(bào)的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實(shí)操中哪個(gè)實(shí)操課程相對(duì)應(yīng)?謝謝老師!
老師,國(guó)企因政府化債按少支付的貨款記入哪個(gè)科目
做賬時(shí)弄錯(cuò)了計(jì)提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實(shí)際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項(xiàng)目給一個(gè)個(gè)體戶做,那他開(kāi)發(fā)票給我們應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容,因?yàn)閭€(gè)體他是沒(méi)有監(jiān)理這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷(xiāo)售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個(gè)條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來(lái)了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒(méi)得,這個(gè)是什么情況伢


老師我不明白,我該怎么做分錄呢。我沖哪個(gè),做哪個(gè),
您好,您應(yīng)當(dāng)在7月補(bǔ)記2元收入,
意思,我也不用坐任何飯分錄,直接借應(yīng)收某公司,兩塊,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 是嗎,
您好,是的,您的理解非常正確
老師,如果七月把發(fā)票開(kāi)了,我是不是先把原來(lái)的應(yīng)收充了,在做銷(xiāo)售發(fā)票的賬務(wù),
您好,紅字沖回也可以,再按30確認(rèn)
老師,平不了。我把以前的應(yīng)收平了,借主營(yíng),123338.88,貸應(yīng)收,123338.88,然后做銷(xiāo)售發(fā)票的賬,借應(yīng)收,132148.8,貸主營(yíng),116945.84,稅,15202.96,這樣,主營(yíng)有了借方余額了。
老師這是咋回事
您好,您原來(lái)28現(xiàn)在30,增加了2的收入